預算機關
臺北市士林區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
135,375,000 元()
計畫內容
1.公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。
預期成果
1.維護區內鄰里公園,提供民眾休閒場所。2.加強公園維護整建效率,完成社區綠化工作,提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。
3.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治。
4.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心,成為安和樂利之社會。
5.戶役政電腦化,節省人力資源,並依實際作業需求奠定役政基礎,提高役政業務功能。
6.切實推行全民健保政策,安定民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數0元,增加20,479,000元。 | 20,479,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 5,421,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 145,882 | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費(新增)。 | 1 | 年 | 117,585 | 117,585 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費(新增)。 | 1 | 年 | 28,297 | 28,297 | ||
| 2009 | 通訊費 | 274,716 | ||||
| 公園監視系統及雲端影像監錄服務費(新增)。 | 1 | 年 | 274,716 | 274,716 | ||
| 2027 | 保險費 | 218,136 | ||||
| 鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷 害保險(新增)。 |
1 | 年 | 62,500 | 62,500 | ||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用(新增)。 | 1 | 年 | 154,214 | 154,214 | ||
| 公務機車保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | ||
| 2051 | 物品 | 172,251 | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品(新增)。 | 1 | 年 | 92,461 | 92,461 | ||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料(新增)。 | 1 | 年 | 43,854 | 43,854 | ||
| 公園維護各項手工用具及耗材(新增)。 | 1 | 年 | 35,936 | 35,936 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,598,826 | ||||
| 電動機車電池租賃費(新增)。 | 24 | 月、輛 | 800 | 19,200 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點委外清掃費(新增)。 | 1 | 年 | 4,519,306 | 4,519,306 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用(新增)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費(新 增)。 |
1 | 年 | 10,320 | 10,320 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,400 | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)(新增)。 | 1 | 年 | 3,400 | 3,400 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,687 | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費(新增)。 | 1 | 年 | 4,687 | 4,687 | ||
| 2084 | 短程車資 | 3,102 | ||||
| 辦理鄰里公園維護業務公出(差)交通費(新增)。 | 1 | 年 | 2,580 | 2,580 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數522元(新增)。 | 1 | 年 | 522 | 522 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 90,000 | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 90,000 | ||||
| 新購重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 臺 | 90,000 | 90,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 132,000 | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 132,000 | ||||
| 支應代賑工費用(新增)。 | 1 | 年 | 131,760 | 131,760 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數240元。 | 1 | 年 | 240 | 240 | ||
| 90鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
8,875,966 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,875,966 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,875,966 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 7,810,589 | 7,810,589 | ||
| 委託設計監造費。 | 1 | 式 | 806,059 | 806,059 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 259,318 | 259,318 | ||
| 91鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 5,960,034 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,960,034 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,960,034 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,230,082 | 5,230,082 | ||
| 委託設計監造費。 | 1 | 式 | 548,008 | 548,008 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 181,902 | 181,902 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數42元。 | 1 | 年 | 42 | 42 |