資料來源:02039南港區公所第49頁
預算機關
臺北市南港區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
63,683,000 元(
計畫內容
 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新住民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活
預期成果
 1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治,維護民眾生命安全。2.落實社會福利並藉社區活動安定民心,使幼有育、壯有用、老有養、病有醫,成為安和樂利社會。 3.提供民眾農業使用證明申請案件審查及農政資料調查。 4.戶役政電腦化,節省人力資源,並依實際作業需求奠定役政基礎,提高役政業務功能。 5.滿足地方基層民眾之迫切需求,以適時解決基層建設問題,提升生活品質。 6.維護區內鄰里公園,提供民眾休閒場所。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
10 鄰里公園維護業務 較上年度預算數0元,增加13,683,000元。 13,683,000
2000 業務費 3,315,000
2006 水電費 36,391
鄰里公園、公有地綠化點水費。(新增) 1 35,974 35,974
鄰里公園、公有地綠化點電費。(新增) 1 417 417
2027 保險費 142,271
轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。(新增) 1 138,810 138,810
公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(新增) 1 711 711
鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷
害保險。(新增)
11 250 2,750
2051 物品 154,830
公園維護用清潔及消耗用品。(新增) 1 60,776 60,776
有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。(新增) 1 18,000 18,000
公園機具汽油費。(新增) 1 9,854 9,854
公園維護各項手工用具及耗材。(新增) 1 28,200 28,200
新購鏈鋸。(新增) 4 9,500 38,000
2054 一般事務費 2,966,668
鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。
(新增)
1 2,796,848 2,796,848
監視器雲端服務費。(新增) 1 105,660 105,660
鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費
用。(新增)
1 50,000 50,000
鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。(新
增)
38 人次 120 4,560
電動機車電池租賃費。(新增) 12 800 9,600
2066 車輛及辦公器具養護費 1,700
公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。(新增) 1 1,700 1,700
2069 設施及機械設備養護費 12,000
公園維護設施及機械設備養護費。(新增) 1 12,000 12,000
2084 短程車資 1,140
鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。(新增) 1 1,140 1,140
3000 設備及投資 142,000
3020 機械設備費 52,000
新購割草機。(新增) 4 13,000 52,000
3025 運輸設備費 90,000
新購重型電動機車(不含電池)。(新增) 1 90,000 90,000
4000 獎補助費 475,000
4065 社會福利津貼及濟助 475,000
支應代賑工費用。(新增) 2592 183 474,336
配合預算編列至千元,增列664元。 1 664 664
01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工
4,875,310
3000 設備及投資 4,875,310
3015 公共建設及設施費 4,875,310
施工費。 1 4,510,000 4,510,000
委託技術服務費。 1 207,460 207,460
工程管理費。 1 157,850 157,850
02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 4,875,690
3000 設備及投資 4,875,690
3015 公共建設及設施費 4,875,690
施工費。 1 4,510,000 4,510,000
委託技術服務費。 1 207,460 207,460
工程管理費。 1 157,850 157,850
配合預算編列至千元,增列380元。 1 380 380