資料來源:02038文山區公所第44頁
預算機關
臺北市文山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
165,768,000 元(
計畫內容
 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活
預期成果
 1.加強基層聯繫、健全地方自治、增進文化素質並端正禮俗、提供區民活動場所,掌控防救時機減少災損以維民眾生命安全;補助里鄰建設經費,以改善里鄰生活環境,提高里民生活品質。 2.落實社會福利政策,災害發生善後安置等相關救助,以維民眾生命安全。 3.戶役政電腦化,節省人力資源,奠定役政基礎,提高役政業務功能,配合國家總動員目標。 4.推動全民健康保險政策,安定民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療,保障被保險人權益。 5.維護區內鄰里公園,加強公園整建,完成社區綠化工作,提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
10 鄰里公園維護業務 較上年度預算數0元,增加59,532,000元。 59,532,000
2000 業務費 3,921,000
2006 水電費 66,812
鄰里公園、公有地綠化點水費(新增)。 1 65,375 65,375
鄰里公園、公有地綠化點電費(新增)。 1 1,437 1,437
2027 保險費 271,722
轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用(新增)。 1 258,800 258,800
鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷
害保險(新增)。
46 250 11,500
公務機車保險費(詳公務車輛明細表)(新增)。 1 1,422 1,422
2051 物品 216,860
公園維護用清潔及消耗用品(新增)。 1 115,200 115,200
公園維護各項手工用具及耗材(新增)。 1 27,000 27,000
公園機具汽油費(新增)。 1 55,660 55,660
鏈鋸機(新增)。 2 9,500 19,000
2054 一般事務費 3,300,406
鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費(新
增)。
1 3,016,482 3,016,482
鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費
用(新增)。
1 100,000 100,000
鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費(新
增)。
1 16,800 16,800
電動機車電池租賃費(新增)。 1 19,200 19,200
監視器雲端服務費(新增)。 1 147,924 147,924
2066 車輛及辦公器具養護費 3,400
公務機車養護費(詳公務車輛 1 3,400 3,400
明細表)(新增)。 0
2069 設施及機械設備養護費 57,600
公園維護設施及機械設備養護費(新增)。 1 57,600 57,600
2084 短程車資 4,200
鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費(新增)。 140 人次 30 4,200
3000 設備及投資 116,000
3020 機械設備費 26,000
新購割草機。 2 13,000 26,000
3025 運輸設備費 90,000
新購重型電動機車(不含電池)。 1 90,000 90,000
4000 獎補助費 1,160,000
4065 社會福利津貼及濟助 1,160,000
支應代賑工費用(新增)。 1 1,160,000 1,160,000
01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工
10,446,740
3000 設備及投資 10,446,740
3015 公共建設及設施費 10,446,740
施工費。 1 9,784,461 9,784,461
委託監造服務費。 1 440,513 440,513
工程管理費。 1 221,766 221,766
02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 11,888,260
3000 設備及投資 11,888,260
3015 公共建設及設施費 11,888,260
施工費。 1 11,145,666 11,145,666
委託監造服務費。 1 500,409 500,409
工程管理費。 1 242,185 242,185
03公園整建工程 32,000,000
3000 設備及投資 32,000,000
3015 公共建設及設施費 32,000,000
久康及景行公園更新工程費。 1 20,000,000 20,000,000
萬有2號公園更新工程費。 1 12,000,000 12,000,000