預算機關
臺北市萬華區公所
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室、調解委員會
預算金額
146,546,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政,公用財產管理與維護及按照核定工作計畫,督導各課室切實執行。
預期成果
1.區政依工作計畫依限完成,加速行政革新及效率。2.切實預算事前控制、事後審核,提升預算執行效能。3.強化機關組織功能,勵行分層負責,促進人力資源有效運用管理,提升員工素質,樹立服務
犧牲觀念。4.澄清吏治革新政風,養成員工知法守法潔身自愛並提高保密警覺,防止公務機密外洩,
維護人員設施安全。5.縮短文書處理時限,簡化作業流程,強化計畫性施政管考,達成行政革新,提
升為民服務品質。6.調解民間糾紛,減少訟源,促進社會和諧。7.區政業務電腦化,節省人力,簡化
程序,增加效率。8.提倡親切周到服務,提升市民生活品質。9.開放洽公停車位,以達便民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數118,989,000元,增加6,123,000元。 | 125,112,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 125,112,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 79,698,487 | ||||
| 職員120人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 79,698,487 | 79,698,487 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,780,925 | ||||
| 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,780,925 | 1,780,925 | ||
| 1030 | 獎金 | 19,327,363 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,028,199 | 9,028,199 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 10,299,164 | 10,299,164 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,188,199 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,012,079 | 2,012,079 | ||
| 替代役男上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 630 | 7,560 | ||
| 員工上下班交通費。 | 82×12 | 人、月 | 630 | 619,920 | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,008 | 217,728 | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,176 | 14,112 | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 1,200 | 316,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,896,895 | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,896,895 | 2,896,895 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 220,000 | ||||
| 職工退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,806,190 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,463,118 | 8,463,118 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 343,072 | 343,072 | ||
| 1055 | 保險 | 8,193,941 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,015,099 | 5,015,099 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,615,952 | 2,615,952 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 562,890 | 562,890 |