資料來源:02035中正區公所第40頁
預算機關
臺北市中正區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
75,603,000 元(
計畫內容
 1.辦理一般民政、里鄰行政、環境衛生、國民教育、防災、民防、原住民行政、健康城市、高齡友善
預期成果
 1.加強基層連繫協調功能,發揮睦鄰互助、健全地方自治;提供區民集會活動場所,增進市民福祉。2.落實社會福利政策,建構安和樂利之社會;辦理天然災害救助,以維護民眾生命安全。 3.配合農林漁牧及工商調查,維持區民活動中心運作機能。 4.戶役政電腦化節省人力資源;另配合辦理演訓召集,確保動員能力與速度,以達成動員目標。 5.切實推行全民健保政策,使全民獲得適當醫療,保障被保險人權益。 6.落實人口及新移民政策,優化人口發展,辦理各項藝文暨節日慶典等活動,增進民眾文化素養。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
10 鄰里公園維護業務 較上年度預算數0元,增加9,644,000元。 9,644,000
2000 業務費 1,638,000
2006 水電費 73,686
鄰里公園、公有地綠化點水費。(新增) 1 71,499 71,499
鄰里公園、公有地綠化點電費。(新增) 1 2,187 2,187
2027 保險費 117,856
轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。(新增) 1 96,856 96,856
鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷
害保險。(新增)
84 250 21,000
2051 物品 47,198
公園維護用清潔及消耗用品。(新增) 1 31,200 31,200
有機與化學肥料及支撐花木等零星材料費。(新增) 1 5,400 5,400
公園維護各項手工用具及耗材。(新增) 1 10,598 10,598
2054 一般事務費 1,392,940
鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費
用。(新增)
1 50,000 50,000
鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。(新
增)
144 人次 120 17,280
監視器雲端服務費。(新增) 5 21,132 105,660
鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。
(新增)
1 1,220,000 1,220,000
2069 設施及機械設備養護費 2,000
公園維護設施及機械設備養護費。(新增) 1 2,000 2,000
2084 短程車資 4,320
鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。(新增) 144 人次 30 4,320
4000 獎補助費 238,000
4065 社會福利津貼及濟助 238,000
支應代賑工費用(新增)。 27×12 次、月 732 237,168
配合預算編列至千元,增列進位數832元。 1 832 832
01鄰里公園、公有綠地化點土木及水電設施預約維護工
4,498,000
3000 設備及投資 4,498,000
3015 公共建設及設施費 4,498,000
施工費。 1 4,346,000 4,346,000
工程管理費。 1 152,000 152,000
02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 3,270,000
3000 設備及投資 3,270,000
3015 公共建設及設施費 3,270,000
施工費。 1 3,160,000 3,160,000
工程管理費。 1 110,000 110,000