預算機關
臺北市中正區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
75,603,000 元()
計畫內容
1.辦理一般民政、里鄰行政、環境衛生、國民教育、防災、民防、原住民行政、健康城市、高齡友善
預期成果
1.加強基層連繫協調功能,發揮睦鄰互助、健全地方自治;提供區民集會活動場所,增進市民福祉。2.落實社會福利政策,建構安和樂利之社會;辦理天然災害救助,以維護民眾生命安全。
3.配合農林漁牧及工商調查,維持區民活動中心運作機能。
4.戶役政電腦化節省人力資源;另配合辦理演訓召集,確保動員能力與速度,以達成動員目標。
5.切實推行全民健保政策,使全民獲得適當醫療,保障被保險人權益。
6.落實人口及新移民政策,優化人口發展,辦理各項藝文暨節日慶典等活動,增進民眾文化素養。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數0元,增加9,644,000元。 | 9,644,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 1,638,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 73,686 | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。(新增) | 1 | 年 | 71,499 | 71,499 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。(新增) | 1 | 年 | 2,187 | 2,187 | ||
| 2027 | 保險費 | 117,856 | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。(新增) | 1 | 年 | 96,856 | 96,856 | ||
| 鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷 害保險。(新增) |
84 | 人 | 250 | 21,000 | ||
| 2051 | 物品 | 47,198 | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。(新增) | 1 | 年 | 31,200 | 31,200 | ||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料費。(新增) | 1 | 年 | 5,400 | 5,400 | ||
| 公園維護各項手工用具及耗材。(新增) | 1 | 年 | 10,598 | 10,598 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,392,940 | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。(新增) |
1 | 式 | 50,000 | 50,000 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。(新 增) |
144 | 人次 | 120 | 17,280 | ||
| 監視器雲端服務費。(新增) | 5 | 支 | 21,132 | 105,660 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。 (新增) |
1 | 年 | 1,220,000 | 1,220,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,000 | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。(新增) | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 4,320 | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。(新增) | 144 | 人次 | 30 | 4,320 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 238,000 | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 238,000 | ||||
| 支應代賑工費用(新增)。 | 27×12 | 次、月 | 732 | 237,168 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數832元。 | 1 | 年 | 832 | 832 | ||
| 01鄰里公園、公有綠地化點土木及水電設施預約維護工 程 |
4,498,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,498,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,498,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 4,346,000 | 4,346,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 152,000 | 152,000 | ||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 3,270,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,270,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,270,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,160,000 | 3,160,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 110,000 | 110,000 |