資料來源:02033大安區公所第48頁
預算機關
臺北市大安區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
159,564,000 元(
計畫內容
 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活
預期成果
 1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗;另提供區民集會活動場所,做好增進市民福址服務工作,及掌控防救時機,減少災害損失,維 護民眾生命安全。2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心,使幼有序、壯有用、老有養、病 有醫、成為安和樂利之社會。3.戶役政電腦化,節省人力資源,並依實際作業需求奠定役政基礎,提 高役政業務功能;另以平時召集達成臨時動員,配合國家總動員為目標。4.切實推行全民健保政策, 安定民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療,並以有限人力財力作適當調整,使業務運作順利。5.
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
10 鄰里公園維護業務 較上年度預算數0元,增加42,710,000元。 42,710,000
2000 業務費 8,570,000
2006 水電費 297,919
鄰里公園水費(新增)。 1 223,307 223,307
鄰里公園電費(新增)。 1 74,612 74,612
2027 保險費 397,685
公共責任意外險(新增)。 125901 平方公尺 2 251,802
認養人及里辦公處義工等團體傷害保險(新增)。 575 250 143,750
公務機車保險費(詳公務車輛明細表)(新增)。 3 711 2,133
2051 物品 146,185
公園維護用清潔及消耗品(新增)。 1 90,000 90,000
有機與化學肥料及支撐花木等零星材料(新增)。 1 12,000 12,000
公園維護各項手工用具及耗材(新增)。 1 9,006 9,006
公園機具汽油費(新增)。 1 35,179 35,179
2054 一般事務費 7,690,512
電動機車電池租賃費用(新增)。 1 28,800 28,800
監視器雲端服務費(新增)。 1 338,112 338,112
委外清潔費(新增)。 1 7,196,000 7,196,000
認養人研習參訪活動等相關費用(新增)。 1 100,000 100,000
辦理鄰里公園業務逾時誤餐餐盒費用(新增)。 230 人次 120 27,600
2066 車輛及辦公器具養護費 5,100
公務機車養護費(詳公務車輛明細表)(新增)。 3 1,700 5,100
2069 設施及機械設備養護費 25,699
公園維護設施及機械設備養護費(新增)。 1 25,699 25,699
2084 短程車資 6,900
辦理各項業務公出(差)交通費(新增)。 1 6,900 6,900
3000 設備及投資 116,000
3020 機械設備費 26,000
割草機2臺(新增)。 2 13,000 26,000
3025 運輸設備費 90,000
電動重型機車1臺(新增)。 1 90,000 90,000
4000 獎補助費 1,186,000
4065 社會福利津貼及濟助 1,186,000
支應代賑工費用(新增)。 1 1,185,840 1,185,840
配合預算編列至千元,增列進位數160元。 1 160 160
01鄰里公園土木及水電設施預約維護工程 16,419,000
3000 設備及投資 16,419,000
3015 公共建設及設施費 16,419,000
委託技術服務費(新增)。 1 1,305,897 1,305,897
施工費(新增)。 1 14,673,000 14,673,000
工程管理費(新增)。 1 440,103 440,103
02鄰里公園綠化預約工程 16,419,000
3000 設備及投資 16,419,000
3015 公共建設及設施費 16,419,000
委託技術服務費(新增)。 1 1,305,897 1,305,897
施工費(新增)。 1 14,673,000 14,673,000
工程管理費(新增)。 1 440,103 440,103