預算機關
臺北市大安區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
159,564,000 元()
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活
預期成果
1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗;另提供區民集會活動場所,做好增進市民福址服務工作,及掌控防救時機,減少災害損失,維
護民眾生命安全。2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心,使幼有序、壯有用、老有養、病
有醫、成為安和樂利之社會。3.戶役政電腦化,節省人力資源,並依實際作業需求奠定役政基礎,提
高役政業務功能;另以平時召集達成臨時動員,配合國家總動員為目標。4.切實推行全民健保政策,
安定民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療,並以有限人力財力作適當調整,使業務運作順利。5.
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數0元,增加42,710,000元。 | 42,710,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 8,570,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 297,919 | ||||
| 鄰里公園水費(新增)。 | 1 | 年 | 223,307 | 223,307 | ||
| 鄰里公園電費(新增)。 | 1 | 年 | 74,612 | 74,612 | ||
| 2027 | 保險費 | 397,685 | ||||
| 公共責任意外險(新增)。 | 125901 | 平方公尺 | 2 | 251,802 | ||
| 認養人及里辦公處義工等團體傷害保險(新增)。 | 575 | 人 | 250 | 143,750 | ||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)(新增)。 | 3 | 臺 | 711 | 2,133 | ||
| 2051 | 物品 | 146,185 | ||||
| 公園維護用清潔及消耗品(新增)。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料(新增)。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 公園維護各項手工用具及耗材(新增)。 | 1 | 年 | 9,006 | 9,006 | ||
| 公園機具汽油費(新增)。 | 1 | 年 | 35,179 | 35,179 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,690,512 | ||||
| 電動機車電池租賃費用(新增)。 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | ||
| 監視器雲端服務費(新增)。 | 1 | 年 | 338,112 | 338,112 | ||
| 委外清潔費(新增)。 | 1 | 年 | 7,196,000 | 7,196,000 | ||
| 認養人研習參訪活動等相關費用(新增)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理鄰里公園業務逾時誤餐餐盒費用(新增)。 | 230 | 人次 | 120 | 27,600 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,100 | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)(新增)。 | 3 | 臺 | 1,700 | 5,100 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 25,699 | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費(新增)。 | 1 | 年 | 25,699 | 25,699 | ||
| 2084 | 短程車資 | 6,900 | ||||
| 辦理各項業務公出(差)交通費(新增)。 | 1 | 年 | 6,900 | 6,900 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 116,000 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 26,000 | ||||
| 割草機2臺(新增)。 | 2 | 臺 | 13,000 | 26,000 | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 90,000 | ||||
| 電動重型機車1臺(新增)。 | 1 | 臺 | 90,000 | 90,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 1,186,000 | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,186,000 | ||||
| 支應代賑工費用(新增)。 | 1 | 年 | 1,185,840 | 1,185,840 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數160元。 | 1 | 年 | 160 | 160 | ||
| 01鄰里公園土木及水電設施預約維護工程 | 16,419,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 16,419,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 16,419,000 | ||||
| 委託技術服務費(新增)。 | 1 | 式 | 1,305,897 | 1,305,897 | ||
| 施工費(新增)。 | 1 | 式 | 14,673,000 | 14,673,000 | ||
| 工程管理費(新增)。 | 1 | 式 | 440,103 | 440,103 | ||
| 02鄰里公園綠化預約工程 | 16,419,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 16,419,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 16,419,000 | ||||
| 委託技術服務費(新增)。 | 1 | 式 | 1,305,897 | 1,305,897 | ||
| 施工費(新增)。 | 1 | 式 | 14,673,000 | 14,673,000 | ||
| 工程管理費(新增)。 | 1 | 式 | 440,103 | 440,103 |