預算機關
臺北市信義區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
153,531,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成,並加強行政革新,提高行政效率,縮短文書處理時限,簡 化作業流程,強化計畫性施政的管考功能,提升為民服務品質並落實市民主義。
2.切實做到預算事前控制、事後審核、提升預算執行效能,務期預算與計畫配合。
3.強化機關組織功能,落實分層負責,促進人力資源有效運用;澄清吏治革新政風,養成員工知法
守法潔身自愛情操並提高員工保密警覺,防止公務機密外洩,維護機關人員設施器材安全。
4.有效調解民眾糾紛,減少訟源,促進社會和諧,提供民眾法律疑義解答,保障其權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數125,908,000元,增加5,476,000元。 | 131,384,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 131,384,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 79,871,258 | ||||
| 職員125人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 79,871,258 | 79,871,258 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,615,000 | ||||
| 職工8人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 3,615,000 | 3,615,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 18,223,500 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,255,000 | 8,255,000 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,968,500 | 9,968,500 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,470,224 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,128,000 | 2,128,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 74×12 | 人、月 | 630 | 559,440 | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 1,008 | 266,112 | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,176 | 84,672 | ||
| 員工上下班交通費。 | 30×12 | 人、月 | 1,200 | 432,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,191,779 | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,925,817 | 1,925,817 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,265,962 | 2,265,962 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,635,239 | ||||
| 駐衛警退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 3,635,239 | 3,635,239 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,829,000 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,184,000 | 8,184,000 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 645,000 | 645,000 | ||
| 1055 | 保險 | 9,548,000 | ||||
| 職員與職工健保費。 | 1 | 年 | 5,596,000 | 5,596,000 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,857,000 | 2,857,000 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,095,000 | 1,095,000 |