資料來源:02004主計處第27頁
預算機關
臺北市政府主計處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊室
預算金額
165,853,000 元(
計畫內容
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理,實施重要工作列管,彙編本處施政計畫;另加強辦理主計業 務研討等活動,以強化溝通,增進行政支援效能。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行,以適時發揮主計之積極功能。 3.進用高、普及初考人員,以增進機關活力;辦理遷調作業,暢通陞遷管道,以提升工作效能。 4.強化政風業務,以提升行政效率,維護公務機密及機關設施安全,以防範不法破壞及意外發生。 5.強化資訊作業環境,以提升業務效能。 6.充實各項設備,以增進工作效率;推行辦公室自動化,俾提升行政效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
02 一般業務 較上年度預算數5,100,000元,增加242,000元。 5,342,000
2000 業務費 5,162,000
2009 通訊費 302,000
業務用郵資、電話費。 1 302,000 302,000
2024 稅捐及規費 21,825
公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 1 12,735 12,735
公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 1 7,890 7,890
公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 1 1,200 1,200
2027 保險費 13,000
公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 1 13,000 13,000
2051 物品 458,513
公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 1 77,312 77,312
汰換辦公室OA屏風。 1 329,201 329,201
汰換本處同仁辦公桌。 10 5,200 52,000
2054 一般事務費 3,285,632
舉辦主計節各項活動、主計業務研討會及表揚績優主計
人員等費用。
1 126,396 126,396
印製工作報告、考核相關表冊等費用。 1 106,350 106,350
影印機使用費。 6×12×10905 臺、月、張 471,096
統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 145×12 人、月 360 626,400
統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編
列。
7×12 人、月 50 4,200
召開各類會議逾時誤餐餐盒 1 50,000 50,000
費用。 0
拆除舊屏風清運費及電源線、網路線等佈線費。 1 227,190 227,190
辦理檔案整理等庶務性工作委外費用。 1 1,524,000 1,524,000
辦理業務檢討、考核暨各項業務聯繫等費用。 1 150,000 150,000
2063 房屋建築養護費 15,680
檔案室修繕費。 1 15,680 15,680
2066 車輛及辦公器具養護費 86,850
電動打孔裝訂機、訂書機等器具養護費。 1 6,200 6,200
公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 1 80,650 80,650
2072 國內旅費 34,100
國內出差旅費。 22×1 人、天 1,550 34,100
2093 特別費 944,400
處長特別費。 12 39,700 476,400
副處長特別費。 2×12 人、月 19,500 468,000
3000 設備及投資 180,000
3035 雜項設備費 180,000
汰換辦公室櫥櫃。 8 22,500 180,000