預算機關
僑務委員會
承辦單位
預算金額
446,495,000 元()
計畫內容
一般經常性行政業務,包括秘書、人事、主計暨資訊等室
業務。
預期成果
以良好之行政管理,協助本會業務之順利推行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定,編 列人事費372,970千元,其內容如下: 1.本會預算員額職員237人,技工、工友及駕駛6 人,約聘僱人員16人,合計259人,計需人事 費351,151千元。 2.本會駐外預算員額59人所需退休離職儲金及保 險等,計需人事費21,819千元。 |
372,970,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 372,970,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,873,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 216,941,000 | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,476,000 | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,647,000 | ||||
| 1030 | 獎金 | 51,606,000 | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,226,000 | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,710,000 | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 31,724,000 | ||||
| 1055 | 保險 | 37,767,000 |