預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
31,069,000 元()
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務,包括行政、人事、主計
等業務,及資訊系統與相關軟硬體設施建置及維運管理
等工作。
2.購置本中心資訊設備及雜項設備。
預期成果
1.各承辦人員依其職掌,分別辦理有關事務。
2.配合各業務工作需要,藉良好之行政管理推展培訓業務
。
3.配合各業務需要,提供迅速確實之資訊作業,簡化工作
流程,減少人工作業及時間之耗費,提高工作效率。
4.充實本中心資訊作業所需設備,促進各項業務推展,維
運管理本中心網路基礎設施環境及行政業務相關資訊系
統,以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容:本計畫係維持中心基本行政工作所 需經費,編列8,281千元。 2.經費計算依據: (1)員工教育訓練所需費用60千元。 (2)辦公處所水電費1,578千元。 (3)辦公處所電話費及郵資等,計105千元。 (4)影印機租用及辦理活動租車等費用55千元 。 (5)公務車輛稅捐24千元、檢驗規費6千元及地 價稅7千元,計37千元。 (6)公務車輛保險費10千元,辦公廳舍火險、 現金運送及公共意外責任險等保險費共25 千元,計35千元。 (7)自衛消防編組訓練6小時講師鐘點費,年需 12千元。 (8)公務車輛油料費50千元,辦公用品、事務 器具、衛生用具、割草機油料等213千元, 計263千元。 (9)保全人員服務費500千元、清潔管理維護費 600千元(含歷史建築中正堂維護管理費45 0千元)、綠美化定期養護修剪費100千元 ,印刷及環境佈置43千元,計1,243千元。 (10)員工文康活動費18人,每人3,000元,年 需54千元;健康檢查8人,年需36千元; 員工協助方案心理諮詢服務,年需30千元 ,計120千元。 (11)盆栽租用及花台養護、污水處理等雜支, 計36千元。 (12)辦公廳舍維修費用(含建築物公共安全檢 查費用約50千元)等,計235千元。 (13)公務車輛全年維護費27千元,辦公器具養 護費10千元(按預算內職員15人,每人66 7元),計37千元。 (14)辦公廳舍機電消防、搬運車及清潔用具等 設備養護費280千元,水電維護60千元, 計340千元。 (15)員工赴其他機關洽公及辦理相關業務差旅 費45千元。 (16)員工洽公所需短程車資2千元。 (17)中心主任因公所需特別費每月6,600元, 年需80千元。 (18)園區共用機電及廚房設備汰換工程(與人 力學院分攤)1,500千元、文教大樓電梯設 備更新(與人力學院分攤)2,000千元,共 計3,500千元。 (19)汰換辦公機器、事務機具,及購置建物設 備等456千元。 (20)退休(職)人員三節慰問金,按7人,每 人每節2千元計算,計編列42千元。 |
8,281,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 4,283,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,578,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 105,000 | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 55,000 | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 37,000 | ||||
| 2027 | 保險費 | 35,000 | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | ||||
| 2051 | 物品 | 263,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,399,000 | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 235,000 | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 37,000 | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 340,000 | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 45,000 | ||||
| 2084 | 短程車資 | 2,000 | ||||
| 2093 | 特別費 | 80,000 | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,956,000 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,500,000 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 456,000 | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 42,000 | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 |