請選擇分支計畫:
資料來源:02.雲林縣政府-116預算(案)第342頁
預算機關
雲林縣政府
承辦單位
主計處-歲計科
預算金額
1,177,000 元(
計畫內容
 1. 籌編縣總預算及本府單位預算。2. 辦理追加減預算。3. 辦理預算分配。4. 有關歲計業務及經費會核。5. 輔導縣屬機關學校及公所歲計業務、彙編鄉鎮市預算、附屬單位預算綜計表。
預期成果
 如期完成預算編列工作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
1000 人事費 縣庫負擔124,000元 124,000 124,000 0 0.00%
1040 加班費 124,000 124,000 0 0.00%
籌編年度預算及追加減預算等加班費。(詳見人事費分析表) 1 124,000 124,000 124,000 0 0.00%
2000 業務費 縣庫負擔1,053,000元 1,053,000 964,000 89,000 9.23%
2009 通訊費 14,400 14,400 0 0.00%
業務聯繫郵資及電話費。 12 1,200 14,400 14,400 0 0.00%
2033 約用人員酬金 577,916 558,548 19,368 3.47%
約用人員1人酬金及年終工作獎金,協助辦理預算籌編歲計
工作暨因應各科、綜合業務等
交辦事項。
1×297 人×天 1,568 465,696 451,440 14,256 3.16%
約用人員1人政府負擔之勞、健保費。 1×12 人×月 5,639 67,668 64,404 3,264 5.07%
約用人員1人勞工退休金政府提撥數。 1×12 人×月 2,406 28,872 27,504 1,368 4.97%
約用人員1人未休假工資。 1 15,680 15,680 15,200 480 3.16%
2051 物品 80,052 80,052 0 0.00%
籌編預算用文具紙張及相關公務用設備耗材等費用。 1 24,052 24,052
預算書裝置袋。 70 800 56,000 56,000 0 0.00%
2054 一般事務費 351,600 282,000 69,600 24.68%
第二預備金動支數額表印刷及裝訂。 180 110 19,800 19,800 0 0.00%
縣總預算書、本府單位預算書印刷及各機關單位預算裝訂。 180 580 104,400 104,400 0 0.00%
附屬單位預算綜計表印刷及裝訂。 160 580 92,800 88,000 4,800 5.45%
鄉鎮市總預算彙編印刷及裝訂。 50 100 5,000 5,000 0 0.00%
追加減預算書(含單位預算)印刷及裝訂。 360 360 129,600 64,800 64,800 100.00%
2072 國內旅費 29,032 29,000 32 0.11%
輔導各國中小、鄉鎮市歲計工作及預算執行等業務旅費。 5×8 人×天 350 14,000
赴中央各單位參加有關會議及其他縣市業務接洽旅費。 5×3 人×天 1,000 15,000 15,000 0 0.00%
配合預算編列增列進位數。 1 32 32