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資料來源:29107第一區工程處第22頁
預算機關
臺北市政府捷運工程局第一區工程處
承辦單位
資訊小組
預算金額
352,000 元(
計畫內容
 依業務需要辦理電腦設備採購等工作。
預期成果
 1.有效管理捷運工程進行,達成工程管理目標,適時完成國家重大建設任務。2.各項作業電腦化,提高作業品質,提升政府形象。 3.適時提供查詢資料,供決策者參考。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數388,000元,減少36,000元。 352,000 388,000 -36,000 -9.28%
3000 設備及投資 115 71,600 -71,485 -99.84%
3030 資訊軟硬體設備費 115 71,600 -71,485 -99.84%
配合預算編列至千元,增列進位數115元。 1 115 115 320 -205 -64.06%
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
353,925元(不含110年度已編
列99,840元),除以前年度已
編列308,880元,本年度續編
列最後一年經費45,045元,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
45,045
3000 設備及投資 45,045 71,600 -26,555 -37.09%
3030 資訊軟硬體設備費 45,045 71,600 -26,555 -37.09%
本年度所需電腦租賃費。 1 45,045 45,045 71,600 -26,555 -37.09%
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 78,000 77,220 780 1.01%
畫,總經費經議會審定為
444,600元,除以前年度已編
列313,560元,本年度續編列
78,000元,餘53,040元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 78,000 71,600 6,400 8.94%
3030 資訊軟硬體設備費 78,000 71,600 6,400 8.94%
本年度所需電腦租賃費。 1 78,000 78,000 71,600 6,400 8.94%
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
444,600元,除以前年度已編
列226,200元,本年度續編列
73,320元,餘145,080元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
73,320 68,640 4,680 6.82%
3000 設備及投資 73,320 71,600 1,720 2.40%
3030 資訊軟硬體設備費 73,320 71,600 1,720 2.40%
本年度所需電腦租賃費。 1 73,320 73,320 71,600 1,720 2.40%
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
376,200元,除以前年度已編
列135,960元,本年度續編列
68,640元,餘171,600元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
68,640 68,640 0 0.00%
3000 設備及投資 68,640 71,600 -2,960 -4.13%
3030 資訊軟硬體設備費 68,640 71,600 -2,960 -4.13%
本年度所需電腦租賃費。 1 68,640 68,640 71,600 -2,960 -4.13%
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
342,000元,除以前年度已編
列71,600元,本年度續編列
62,400元,餘208,000元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
62,400 68,640 -6,240 -9.09%
3000 設備及投資 62,400 71,600 -9,200 -12.85%
3030 資訊軟硬體設備費 62,400 71,600 -9,200 -12.85%
本年度所需電腦租賃費。 1 62,400 62,400 71,600 -9,200 -12.85%
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費136,800元,本年
度編列24,480元,餘112,320元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
24,480 71,600 -47,120 -65.81%
3000 設備及投資 24,480 71,600 -47,120 -65.81%
3030 資訊軟硬體設備費 24,480 71,600 -47,120 -65.81%
本年度所需電腦租賃費。 1 24,480 24,480 71,600 -47,120 -65.81%
總工程費(或總經費)明細如下: 136,800 342,000 -205,200 -60.00%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 4 34,200 136,800 342,000 -205,200 -60.00%