資料來源:07151水利工程處第47頁
預算機關
臺北市政府工務局水利工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室、品職科
預算金額
748,559,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:辦理一般行政管理工作,包括行政處理、文書一般業務處理、出納、庶務及年度施政計
預期成果
 1.一般業務:辦理一般行政管理工作及各項管制案件及公文查詢催辦,配合完成年度施政計畫,可提高行政效率,達成預期目標。2.會計業務:辦理會計業務,切實做到預算事前審核,事後複核,務期 預算與計畫密切配合,充分發揮財務管理功能,輔助本處業務發展。3.人事業務:適時適當的完成各 項人事業務,可提高工作效率,達成年度施政計畫之預期目標。4.政風業務:澄清吏治、革新政風, 確保公務機密,防範不法破壞事件,維護機關安全。5.資訊業務:公文製作、交換及人事差勤等業務 電腦化,加強資訊安全,提高行政效率及品質,達成多樣化的服務應用。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
01 人員維持費 較上年度預算數691,039,000元,增加33,658,000元。 724,697,000
1000 人事費 724,697,000
1015 法定編制人員待遇 220,030,523
職員327人薪津(詳人事費分析表)。 1 220,030,523 220,030,523
1020 約聘僱人員待遇 18,701,616
聘用16人薪津(詳人事費分析表)。 1 10,328,256 10,328,256
約僱17人薪津(詳人事費分析表)。 1 8,373,360 8,373,360
1025 技工及工友待遇 207,046,440
職工453人工資(詳人事費分析表)。 1 207,046,440 207,046,440
1030 獎金 94,656,906
依考績法規定核發之獎金。 1 34,888,707 34,888,707
依規定核發之年終工作獎金。 1 55,808,199 55,808,199
留任獎金(新增)。 1 3,960,000 3,960,000
1035 其他給與 12,182,904
休假補助費。 1 2,880,000 2,880,000
員工上下班交通費。 309×12 人、月 630 2,336,040
員工上下班交通費。 23×12 人、月 1,260 347,760
員工上下班交通費。 110×12 人、月 1,008 1,330,560
員工上下班交通費。 137×12 人、月 1,176 1,933,344
員工上下班交通費。 233×12 人、月 1,200 3,355,200
1040 加班費 60,237,963
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 30,045,853 30,045,853
防汛演練及搶險隊值勤人員執勤加班費。 1 4,218,000 4,218,000
抽水站第一分區至第六分區管理中心技工值勤夜點費。 12×1465 月、次 200 3,516,000
府會聯絡員加班費。 1 386,000 386,000
未休假出勤加班費。 1 22,072,110 22,072,110
1045 退休退職給付 27,000,000
職工退休退職給付。 1 27,000,000 27,000,000
1050 退休離職儲金 34,464,312
提撥退撫基金。 1 20,917,284 20,917,284
提撥約聘僱人員離職儲金。 1 1,122,132 1,122,132
提撥勞工退休準備金。 1 12,424,896 12,424,896
1055 保險 50,376,336
職員及職工健保費。 1 24,152,040 24,152,040
約聘僱健保費。 1 1,055,844 1,055,844
職員公保費。 1 5,033,868 5,033,868
職工勞保費。 1 18,466,344 18,466,344
約聘僱勞保費。 1 1,668,240 1,668,240