預算機關
臺北市中正區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、行政庶務課
預算金額
385,000 元()
計畫內容
辦理個人電腦、戶役政電腦租賃等。
預期成果
公文管理傳輸迅速正確安全及提高為民服務工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,772,000元,減少1,387,000元。 | 385,000 | 1,772,000 | -1,387,000 | -78.27% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 640 | 45,120 | -44,480 | -98.58% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 640 | 1,332,280 | -1,331,640 | -99.95% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數640元。 | 1 | 年 | 640 | 640 | 865 | -225 | -26.01% | ||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 180,180元(不含110年度已編 列50,260元),除至上年度已 編列166,320元,本年度編最 後1年經費13,860元,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
13,860 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,860 | 45,120 | -31,260 | -69.28% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 13,860 | 45,120 | -31,260 | -69.28% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 13,860 | 13,860 | 45,120 | -31,260 | -69.28% | ||
| 02-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 | 1,980 | ||||||||
| 本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 25,740元(不含110年度已編列 7,180元),除至上年度已編列 23,760元,本年度編最後1年 經費1,980元,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,980 | 45,120 | -43,140 | -95.61% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,980 | 45,120 | -43,140 | -95.61% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,980 | 1,980 | 45,120 | -43,140 | -95.61% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 273,600元,除至上年度已編 列192,960元,本年度編列 48,000元,餘32,640元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
48,000 | 45,120 | 2,880 | 6.38% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,000 | 45,120 | 2,880 | 6.38% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,000 | 45,120 | 2,880 | 6.38% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 45,120 | 2,880 | 6.38% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 273,600元,除至上年度已編 列139,200元,本年度編列 45,120元,餘89,280元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
45,120 | 45,120 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 45,120 | 45,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 45,120 | 45,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 45,120 | 45,120 | 45,120 | 0 | 0.00% | ||
| 05-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費273,600元,本年 度編列48,960元,餘224,640元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
48,960 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,960 | 45,120 | 3,840 | 8.51% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,960 | 45,120 | 3,840 | 8.51% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,960 | 48,960 | 45,120 | 3,840 | 8.51% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 273,600 | ||||||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 8 | 臺 | 34,200 | 273,600 | |||||
| 06-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費1,265,400元,本 年度編列226,440元,餘 1,038,960元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
226,440 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 226,440 | 45,120 | 181,320 | 401.86% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 226,440 | 45,120 | 181,320 | 401.86% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 226,440 | 226,440 | 45,120 | 181,320 | 401.86% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,265,400 | ||||||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 37 | 臺 | 34,200 | 1,265,400 |