預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
秘書室
預算金額
988,000 元()
計畫內容
1. 個人電腦租賃費。2. 戶役政電腦租賃費。
預期成果
增進辦公效率,提高為民服務品質,並提供市民舒適洽公環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,014,000元,減少26,000元。 | 988,000 | 1,014,000 | -26,000 | -2.56% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 544 | 200,480 | -199,936 | -99.73% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 544 | 200,480 | -199,936 | -99.73% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數544元。 | 1 | 年 | 544 | 544 | 199 | 345 | 173.37% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 734,580元(不含110年度已編 列204,288元),除以前年度已 編列665,280元外,本年度編 列最後1年經費69,300元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
69,300 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 69,300 | 200,480 | -131,180 | -65.43% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 69,300 | 200,480 | -131,180 | -65.43% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 69,300 | 69,300 | 200,480 | -131,180 | -65.43% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 174,276 | 166,320 | 7,956 | 4.78% | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 957,600元,除以前年度已編 列694,188元外,本年度編列 174,276元,餘89,136元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 174,276 | 200,480 | -26,204 | -13.07% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 174,276 | 200,480 | -26,204 | -13.07% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 174,276 | 174,276 | 200,480 | -26,204 | -13.07% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 957,600元,除以前年度已編 列514,080元外,本年度編列 171,360元,餘272,160元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
171,360 | 171,360 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 171,360 | 200,480 | -29,120 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 171,360 | 200,480 | -29,120 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 171,360 | 171,360 | 200,480 | -29,120 | -14.53% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 957,600元,除以前年度已編 列342,720元外,本年度編列 171,360元,餘443,520元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
171,360 | 171,360 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 171,360 | 200,480 | -29,120 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 171,360 | 200,480 | -29,120 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 171,360 | 171,360 | 200,480 | -29,120 | -14.53% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 957,600元,除以前年度已編 列200,480元外,本年度編列 174,720元,餘582,400元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
174,720 | 171,360 | 3,360 | 1.96% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 174,720 | 200,480 | -25,760 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 174,720 | 200,480 | -25,760 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 174,720 | 174,720 | 200,480 | -25,760 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費957,600元,本年 度編列171,360元,餘786,240 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
171,360 | 200,480 | -29,120 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 171,360 | 200,480 | -29,120 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 171,360 | 200,480 | -29,120 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 171,360 | 171,360 | 200,480 | -29,120 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 957,600 | 957,600 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 28 | 臺 | 34,200 | 957,600 | 957,600 | 0 | 0.00% | ||
| 08-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費307,800元,本年 度編列55,080元,餘252,720元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
55,080 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 55,080 | 200,480 | -145,400 | -72.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 55,080 | 200,480 | -145,400 | -72.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 55,080 | 55,080 | 200,480 | -145,400 | -72.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 307,800 | 957,600 | -649,800 | -67.86% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 9 | 臺 | 34,200 | 307,800 | 957,600 | -649,800 | -67.86% |