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資料來源:02042北投區公所第60頁
預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
秘書室
預算金額
988,000 元(
計畫內容
 1. 個人電腦租賃費。2. 戶役政電腦租賃費。
預期成果
 增進辦公效率,提高為民服務品質,並提供市民舒適洽公環境。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數1,014,000元,減少26,000元。 988,000 1,014,000 -26,000 -2.56%
3000 設備及投資 544 200,480 -199,936 -99.73%
3030 資訊軟硬體設備費 544 200,480 -199,936 -99.73%
配合預算編列至千元,增列進位數544元。 1 544 544 199 345 173.37%
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
734,580元(不含110年度已編
列204,288元),除以前年度已
編列665,280元外,本年度編
列最後1年經費69,300元,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
69,300
3000 設備及投資 69,300 200,480 -131,180 -65.43%
3030 資訊軟硬體設備費 69,300 200,480 -131,180 -65.43%
本年度所需電腦租賃費。 1 69,300 69,300 200,480 -131,180 -65.43%
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 174,276 166,320 7,956 4.78%
畫,總經費經議會審定為
957,600元,除以前年度已編
列694,188元外,本年度編列
174,276元,餘89,136元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 174,276 200,480 -26,204 -13.07%
3030 資訊軟硬體設備費 174,276 200,480 -26,204 -13.07%
本年度所需電腦租賃費。 1 174,276 174,276 200,480 -26,204 -13.07%
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
957,600元,除以前年度已編
列514,080元外,本年度編列
171,360元,餘272,160元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
171,360 171,360 0 0.00%
3000 設備及投資 171,360 200,480 -29,120 -14.53%
3030 資訊軟硬體設備費 171,360 200,480 -29,120 -14.53%
本年度所需電腦租賃費。 1 171,360 171,360 200,480 -29,120 -14.53%
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
957,600元,除以前年度已編
列342,720元外,本年度編列
171,360元,餘443,520元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
171,360 171,360 0 0.00%
3000 設備及投資 171,360 200,480 -29,120 -14.53%
3030 資訊軟硬體設備費 171,360 200,480 -29,120 -14.53%
本年度所需電腦租賃費。 1 171,360 171,360 200,480 -29,120 -14.53%
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
957,600元,除以前年度已編
列200,480元外,本年度編列
174,720元,餘582,400元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
174,720 171,360 3,360 1.96%
3000 設備及投資 174,720 200,480 -25,760 -12.85%
3030 資訊軟硬體設備費 174,720 200,480 -25,760 -12.85%
本年度所需電腦租賃費。 1 174,720 174,720 200,480 -25,760 -12.85%
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費957,600元,本年
度編列171,360元,餘786,240
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
171,360 200,480 -29,120 -14.53%
3000 設備及投資 171,360 200,480 -29,120 -14.53%
3030 資訊軟硬體設備費 171,360 200,480 -29,120 -14.53%
本年度所需電腦租賃費。 1 171,360 171,360 200,480 -29,120 -14.53%
總工程費(或總經費)明細如下: 957,600 957,600 0 0.00%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 28 34,200 957,600 957,600 0 0.00%
08-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費307,800元,本年
度編列55,080元,餘252,720元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
55,080
3000 設備及投資 55,080 200,480 -145,400 -72.53%
3030 資訊軟硬體設備費 55,080 200,480 -145,400 -72.53%
本年度所需電腦租賃費。 1 55,080 55,080 200,480 -145,400 -72.53%
總工程費(或總經費)明細如下: 307,800 957,600 -649,800 -67.86%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 9 34,200 307,800 957,600 -649,800 -67.86%