資料來源:115-衛生福利部單位預算案-單位預算案第173頁
預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
4,134,700,000 元(
計畫內容
1.辦理所屬醫院營運成效之督導、策進及其相關研究發展  事項。 2.辦理所屬醫院醫療暨醫事業務、服務品質及人員教育訓  練之督導事項。 3.辦理所屬醫院藥品、衛材之聯合採購及管理之督導事項  。 4.辦理所屬醫院整體資訊之規劃及推動事項。 5.充實偏遠地區所屬醫院醫師人力、建立智能醫療照護服  務。 6.辦理所屬醫院推動ESG永續發展相關政策。 7.建立跨院整合資料庫與智慧醫療管理中心,統合本部所  屬醫院數據資料。 8.其他有關所屬醫院營運之督導事項。  
預期成果
1.輔導所屬醫院建立病患安全就醫作業環境、提供便捷貼  心服務及優質醫療、執行公共政策、改善偏遠地區所屬  醫院醫師人力不足問題、辦理社區關懷服務及提升營運  績效,強化所屬醫院角色功能。 2.提高醫事人員工作效率和正確性,提升病人醫療品質與  安全。 3.挹注資源不足地區部屬醫院醫師人力,滿足在地民眾就  醫需求,增強對醫院信任度。 4.輔導所屬醫院取得永續相關認證及接軌國際永續發展趨  勢,促進國際醫療永續交流。 5.整合標準化醫療臨床數據,透過智慧醫療管理中心,輔  以資訊科技設備,以提升醫療品質及安全性。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 醫院營運輔導 1.輔導所屬醫院建立病患安全就醫作業環境,多
 元經營,培訓管理人才暨專業能力,藥事作業
 管理及社區醫療保健、衛生教育及營運成效業
 務等,計列5,541千元(教育訓練費231千元、
 通訊費107千元、其他業務租金306千元、保險
 費28千元、按日按件計資酬金1,749千元、物
 品205千元、一般事務費1,330千元、車輛及辦
 公器具養護費5千元、國內旅費1,575千元、短
 程車資5千元)。
2.推動資訊業務等所需費用,計列4,496千元(
 含資本門1,098千元)(教育訓練費30千元、
 水電費80千元、通訊費840千元、資訊服務費1
 ,571千元、其他業務租金74千元、保險費5千
 元、按日按件計資酬金358千元、物品35千元
 、一般事務費46千元、設施及機械設備養護費
 58千元、國內旅費300千元、短程車資1千元、
 資訊軟硬體設備費1,098千元)。
3.補助所屬樂生療養院辦理漢生病巡迴檢診及防
 治管理業務,計列444千元(對特種基金之補
 助)。
4.補助所屬胸腔病院辦理結核及胸腔病防治業務
 等,計列444千元(對特種基金之補助)。
5.補助所屬醫院營運所需人事費,計列2,652,17
 0千元(對特種基金之補助)。
6.補助所屬醫院原由銓敘部統籌科目支出之早期
 退休公務人員照護金、公務人員殮葬補助、公
 務人員舊制年資退休撫卹金、優惠存款利息差
 額,及依公務人員退休資遣撫卹法與其施行細
 則規定,所屬醫院因年金改革節省退撫給付挹
 注公務人員退休撫卹基金經費等,計列1,212,
 887千元(對特種基金之補助)。
7.所屬樂生療養院、草屯療養院、玉里醫院及新
 營醫院公費床病患養護經費,依漢生病每人每
 月19,828元,精神病每人每月14,530元及烏腳
 病每人每月12,700元編列,計列204,152千元
 (公費就養及醫療補助)。
4,080,134,000
2000 業務費 8,939,000
2003 教育訓練費 261,000
2006 水電費 80,000
2009 通訊費 947,000
2018 資訊服務費 1,571,000
2021 其他業務租金 380,000
2027 保險費 33,000
2036 按日按件計資酬金 2,107,000
2051 物品 240,000
2054 一般事務費 1,376,000
2066 車輛及辦公器具養護費 5,000
2069 設施及機械設備養護費 58,000
2072 國內旅費 1,875,000
2084 短程車資 6,000
3000 設備及投資 1,098,000 17,405,000 -16,307,000 -93.69%
3030 資訊軟硬體設備費 1,098,000 17,405,000 -16,307,000 -93.69%
4000 獎補助費 4,070,097,000 2,692,000 4,067,405,000 151,092.31%
4030 對特種基金之補助 3,865,945,000 2,692,000 3,863,253,000 143,508.66%
4070 公費就養及醫療補助 204,152,000