資料來源:115-矯正署及所屬單位預算案-單位預算案第40頁
預算機關
矯正署及所屬
承辦單位
預算金額
220,952,000 元(
計畫內容
依據施政計畫,處理一般行政管理事務。  
預期成果
提高行政效率,輔助矯正工作推動。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 本計畫本年度編列人事費194,542千元,其內容
如下:
1.法定編制人員待遇125,500千元,係職員126人
 及機關間人員調動所需之薪俸、加給等。
2.技工及工友待遇1,381千元,係技工1人、駕駛
 1人及工友1人之工餉、加給等。
3.獎金29,440千元,係考績獎金、年終工作獎金
 及獎章之獎勵金等。
4.其他給與2,167千元,係休假補助及員工因公
 傷殘死亡慰問金等。
5.加班費10,708千元,係超時加班費及未休假加
 班費等。
6.退休離職儲金13,703千元,係現職人員依法應
 提撥之退休、離職儲金等。
7.保險11,643千元,係現職人員依法應提撥之公
 、勞、健保費等。
194,542,000 187,214,000 7,328,000 3.91%
1000 人事費 194,542,000 187,214,000 7,328,000 3.91%
1015 法定編制人員待遇 125,500,000 121,000,000 4,500,000 3.72%
1025 技工及工友待遇 1,381,000 1,340,000 41,000 3.06%
1030 獎金 29,440,000 28,362,000 1,078,000 3.80%
1035 其他給與 2,167,000 2,189,000 -22,000 -1.01%
1040 加班費 10,708,000 10,172,000 536,000 5.27%
1050 退休離職儲金 13,703,000 13,122,000 581,000 4.43%
1055 保險 11,643,000 11,029,000 614,000 5.57%