預算機關
矯正署及所屬
承辦單位
預算金額
220,952,000 元()
計畫內容
依據施政計畫,處理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率,輔助矯正工作推動。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費194,542千元,其內容 如下: 1.法定編制人員待遇125,500千元,係職員126人 及機關間人員調動所需之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇1,381千元,係技工1人、駕駛 1人及工友1人之工餉、加給等。 3.獎金29,440千元,係考績獎金、年終工作獎金 及獎章之獎勵金等。 4.其他給與2,167千元,係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費10,708千元,係超時加班費及未休假加 班費等。 6.退休離職儲金13,703千元,係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險11,643千元,係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
194,542,000 | 187,214,000 | 7,328,000 | 3.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 194,542,000 | 187,214,000 | 7,328,000 | 3.91% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 125,500,000 | 121,000,000 | 4,500,000 | 3.72% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,381,000 | 1,340,000 | 41,000 | 3.06% | ||||
| 1030 | 獎金 | 29,440,000 | 28,362,000 | 1,078,000 | 3.80% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,167,000 | 2,189,000 | -22,000 | -1.01% | ||||
| 1040 | 加班費 | 10,708,000 | 10,172,000 | 536,000 | 5.27% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,703,000 | 13,122,000 | 581,000 | 4.43% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,643,000 | 11,029,000 | 614,000 | 5.57% |