資料來源:04-116年度預算案-財政局主管第53頁
預算機關
高雄市政府財政局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
133,614,000 元(
計畫內容
 1.一般業務管理:辦理一般行政管理事項,依據業務需要適時配合進行。2.總務管理:依有關法令規定辦理總務業務事項。 3.會計管理:依據主計法令規定辦理歲計、會計、統計事項。 4.人事管理:依據人事法令規定,辦理人事管理事項。 5.政風業務:依有關法令規定辦理政風業務事項。 6.研考業務:依據施政計畫,辦理研究發展,革新管制、考核事項。
預期成果
 1.事務配合業務,完成工作目標。2.充分發揮行政支援功能,期能完成各項業務計畫。 3.支援各項業務推動完成,使經費與預算配合,增進工作績效。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
05 人事管理 市款102,000元 102,000 53,000 49,000 92.45%
1000 人事費 市款18,000元 18,000 18,000 0 0.00%
1040 加班費 18,000 18,000 0 0.00%
處理人事業務加班費。 1 18,000 18,000 18,000 0 0.00%
2000 業務費 市款84,000元 84,000 35,000 49,000 140.00%
2036 按日按件計資酬金 31,000 1,000 30,000 3,000.00%
性平執行小組及安全衛生防護委員會外聘委員出席費。 5×2 人x次 2,500 25,000
辦理員工教育訓練講師鐘點費。 3 2,000 6,000 1,000 5,000 500.00%
2054 一般事務費 43,000 19,000 24,000 126.32%
購置任免遷調、勤惰管理等人事相關用品及文具紙張等耗
材。
1 22,000 22,000
辦理各項人事業務所需雜支(含問卷調查、人事業務宣
導、有獎徵答獎勵等費用)。
1 21,000 21,000
2072 國內旅費 10,000 10,000 0 0.00%
洽辦公務及出席會議等旅費。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%