預算機關
高雄市政府政風處
承辦單位
秘書室、會計員、兼人事管理員
預算金額
60,430,000 元()
計畫內容
1.綜合本處行政工作、檔案、印信、研考文書、出納業務及其他事項。2.辦理本處人事、會計業務。
預期成果
1.順遂達成施政計畫之各項目標。2.務使政風事務順利推展,提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款60,430,000元 | 60,430,000 | 60,039,000 | 391,000 | 0.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款57,181,000元 | 57,181,000 | 57,181,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 39,329,400 | 39,329,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 39,329,400 | 39,329,400 | 39,329,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,190,120 | 2,190,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,190,120 | 2,190,120 | 2,190,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,093,345 | 9,093,345 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 3,903,405 | 3,903,405 | 3,903,405 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 5,189,940 | 5,189,940 | 5,189,940 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 785,955 | 785,955 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 785,955 | 785,955 | 785,955 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,829,980 | 1,829,980 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工急辦業務加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,729,980 | 1,729,980 | 1,729,980 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,952,200 | 3,952,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,507,640 | 2,507,640 | 2,507,640 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,254,000 | 1,254,000 | 1,254,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 190,560 | 190,560 | 190,560 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,138,000元 | 3,138,000 | 2,777,000 | 361,000 | 13.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公務所需公文信件郵資、電話費及網路通訊費等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行會計業務聯繫所需郵資、電話費等。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 153,400 | 175,000 | -21,600 | -12.34% | ||||
| 電腦設備維修、更新及網路維護費用。 | 1 | 年 | 83,400 | 83,400 | 98,000 | -14,600 | -14.90% | ||
| 更新防毒軟體等費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 77,000 | -7,000 | -9.09% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,600 | 99,000 | 21,600 | 21.82% | ||||
| 以租代購租賃辦公室用事務機器。 | 1 | 年 | 120,600 | 120,600 | 99,000 | 21,600 | 21.82% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 522,000 | 503,000 | 19,000 | 3.78% | ||||
| 業務助理薪資、勞健保費、勞退金及年終獎金等。 | 1×1 | 人x年 | 522,000 | 522,000 | 503,000 | 19,000 | 3.78% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
舉辦各項會議專家學者出席費或講習(含性別平等推廣)講座 鐘點費等。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置公務所需具環保標章之事務用具、碳粉匣及墨水匣等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,331,617 | 978,387 | 353,230 | 36.10% | ||||
| 員工文康活動費。 | 56 | 人x年 | 4,000 | 224,000 | |||||
| 印製公文封及檔案室用立體信封等。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製施政計畫、工作計畫及業務報告。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查。 | 1 | 年 | 154,330 | 154,330 | 128,100 | 26,230 | 20.48% | ||
| 辦理本處及所屬政風人員工作檢討會議等各項支出。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 62,000 | -6,000 | -9.68% | ||
|
業務有關庶務、環境清潔及執行業務、防疫、防災及職業安 全衛生勞安等費用。 |
1 | 年 | 129,287 | 129,287 | 129,287 | 0 | 0.00% | ||
| 印製預算書等費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛人力委託外包費用。 | 1 | 年 | 628,000 | 628,000 | 579,000 | 49,000 | 8.46% | ||
| 辦公場域節能診斷改善。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處辦公廳舍修繕維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 20,300 | 20,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 0 | 0.00% | ||
| 傳真機、碎紙機、辦公桌等維護。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公赴各地參加會議或訓練講習所需旅費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租車費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款81,000元 | 81,000 | 57,000 | 24,000 | 42.11% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 28,000 | 57,000 | -29,000 | -50.88% | ||||
| 電動打孔機。 | 1 | 台 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,000 | |||||||
| 筆記型電腦(具環保標章)。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 14,000 | |||||||
| 保險箱。 | 1 | 台 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款30,000元 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 5×1 | 人x年 | 6,000 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% |