預算機關
第二預備金
承辦單位
主計處
預算金額
90,000,000 元()
計畫內容
因應政事臨時需要增加業務量致不敷支出及其他特殊急要業務之需。
預期成果
完成年度工作計畫。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 預備金 | 縣庫負擔90,000,000元 | 90,000,000 | 200,000,000 | -110,000,000 | -55.00% | |||
| 6010 | 第二預備金 | 90,000,000 | 200,000,000 | -110,000,000 | -55.00% | ||||
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因應政事臨時需要增加業務量致不敷支出及其他特殊急要業 務之需。 |
1 | 年 | 90,000,000 | 90,000,000 | 200,000,000 | -110,000,000 | -55.00% |