預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-觀光行銷科
預算金額
57,337,000 元()
計畫內容
1.辦理觀光從業人員導覽人員教育訓練,提昇人員素質。2.辦理觀光節慶活動,加強行銷地方產業特色。
3.斗六火車及雲林高鐵旅遊服務中心營運及相關推廣。
4.辦理台灣好行服務升級計畫-斗六古坑線、北港虎尾線、雲林草嶺線。
5.辦理115年度華山遊客服務中心營運推廣。
預期成果
促進縣內觀光產業發展及提昇國民旅遊服務品質,藉由觀光活動進而達成縣內整體觀光產業提昇之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔107,000元 | 107,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 107,000 | ||||
| 例假日及晚間辦理各項觀光行銷活動業務之加班費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 107,000 | 107,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔43,330,000元,收支併列12,400,000元(中央補助 400,000元,其他12,000,000元) |
55,730,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 108,000 | ||||
| 辦理各項業務電話及郵資等費用。 | 12 | 月 | 9,000 | 108,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 430,000 | ||||
| 辦理「2025 雲西海洋音樂祭」活動設備租金費用。(交 通部觀光署雲嘉南濱海國家風 景區管理處114.05.12觀雲遊字 第1149901851號函)(縣議會 114.08.05雲議議教20字第 1141600214號函同意墊付) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 斗六火車站旅遊服務中心場地租金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 81,000 | ||||
| 辦理觀光行銷計畫案外聘之評審委員出席費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 53,727,200 | ||||
| 委託辦理觀光從業人員及導覽人員教育訓練及相關推廣經 費。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 委託辦理北港遊客中心營運及推廣業務。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 委託辦理草嶺旅遊資訊中心營運及推廣業務。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 委託辦理旅遊行程行銷推廣及產業輔導業務。 | 1 | 年 | 914,000 | 914,000 | ||
| 委託辦理雲林高鐵車站旅遊服務中心營運及相關推廣經費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 委託辦理斗六火車站旅遊服務中心營運及相關推廣經費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 委託辦理觀光文宣、導覽片增製編印及創意文宣品設計製 作、觀光行銷、媒體宣傳等相 關經費。 |
1 | 年 | 1,313,200 | 1,313,200 | ||
| 委託辦理北港元宵燈會等觀光節慶活動。 | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 委託辦理國內外旅展籌展費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 委託辦理海洋音樂祭活動。(太陽光電電價競標回饋金支 應) |
1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 委託辦理本縣115年度台灣好行服務升級計畫-斗六古坑 線、北港虎尾線、雲林草嶺 線。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 委託辦理115年度華山遊客服務中心營運推廣。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 2026雲林與神同行遊購讚抽豪禮。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 委託辦理藝文潮旅人文景點優化委託執行計畫案。 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
| 委託辦理雲林縣虛擬偶像觀光大使年度計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 委託辦理2026雲林縣借問站整合行銷案。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 委託辦理北港燈會策展設計與執行整合案。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 雲林旅遊指南編輯出版案年度計畫。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2051 | 物品 | 45,000 | ||||
| 辦理各項業務所需文具、紙張及書報雜誌、碳粉、墨水匣等 費用。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,036,000 | ||||
| 辦理配合交通部觀光署各項提案、觀光競賽及輔導等業務相 關費用。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 各項業務計畫簡報、印刷、影印機、資訊維護等雜項費用。 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 302,800 | ||||
| 參加縣外各項會議、訓練、協調、洽公及觀摩等所需旅運 費。 |
8×6 | 人×天 | 1,000 | 48,000 | ||
| 參加縣內各項會議、訓練、洽公等所需旅運費。 | 8×91 | 人×天 | 350 | 254,800 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,500,000元 | 1,500,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,500,000 | ||||
| 補助觀光、旅遊、導覽、協會等團體辦理觀光產業文化活 動。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 |