資料來源:116年度單位預算第69頁
預算機關
臺南市政府
承辦單位
主計處
預算金額
76,411,000 元(
計畫內容
1.主計行政:綜理主計業務,督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。  2.會計工作:本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編,會計報告之編製及檔案之管 理等相關業務。  3.決算工作:辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務 處理情形等相關業務。  4.統計工作:配合中央各部會辦理各項經濟性專案抽樣調查、整體發布統計資料及各項統計 分析之編印等相關業務。  5.公務預算工作:辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。  6.基金預算工作:辦理附屬單位預算及綜計表彙編,兼辦主計人事業務及上級交辦等相關業 務。 推行主計制度,增進財務效能,如期完成預、決算,提高統計資料準確度與時效。
預期成果
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
01 主計行政 市款72,220,000元 72,220,000 69,796,000 2,424,000 3.47%
1000 人事費 市款64,025,000元 64,025,000 61,771,000 2,254,000 3.65%
1015 法定編制人員待遇   44,422,868 42,803,441 1,619,427 3.78%
職員待遇 1 44,422,868 44,422,868 42,803,441 1,619,427 3.78%
1020 約聘僱人員待遇   979,450 978,978 472 0.05%
約聘人員待遇 1 495,087 495,087 494,851 236 0.05%
約僱人員待遇 1 484,363 484,363 484,127 236 0.05%
1030 獎金   10,112,486 9,747,986 364,500 3.74%
職員考績獎金 1 4,440,096 4,440,096 4,278,096 162,000 3.79%
職員年終獎金 1 5,550,120 5,550,120 5,347,620 202,500 3.79%
約聘(僱)人員年終獎金 1 122,270 122,270 122,270 0 0.00%
1035 其他給與   928,000 928,000 0 0.00%
職員休假補助 1 896,000 896,000 896,000 0 0.00%
約聘(僱)人員休假補助 1 32,000 32,000 32,000 0 0.00%
1040 加班費   3,679,076 3,588,623 90,453 2.52%
職員超時加班費 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 0.00%
職員不休假加班費 1 2,479,076 2,479,076 2,388,623 90,453 3.79%
1050 退休離職儲金   60,480 60,480 0 0.00%
約聘(僱)人員退休離職儲金 1 60,480 60,480 60,480 0 0.00%
1055 保險   3,842,640 3,663,492 179,148 4.89%
職員健保費 1 2,559,048 2,559,048 2,455,248 103,800 4.23%
約聘(僱)人員健保費 1 52,056 52,056 52,056 0 0.00%
職員公保費 1 1,137,792 1,137,792 1,065,972 71,820 6.74%
約聘(僱)人員勞保費 1 93,744 93,744 90,216 3,528 3.91%
2000 業務費 市款8,195,000元 8,195,000 8,025,000 170,000 2.12%
2003 教育訓練費   50,000 50,000 0 0.00%
參加各項訓練或講習研習會等相關費用 1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
2009 通訊費   140,000 140,000 0 0.00%
寄發文件郵資、電話費等經費 1 140,000 140,000 140,000 0 0.00%
2018 資訊服務費   854,000 854,000 0 0.00%
分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費 1 752,000 752,000 752,000 0 0.00%
處理公務使用Office365專業增強版年度續約等相關經費 20 5,100 102,000 102,000 0 0.00%
2021 其他業務租金   20,000 20,000 0 0.00%
租賃影印機等費用 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金   5,363,000 5,193,000 170,000 3.27%
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等
費用
8×1 人x年 520,000 4,160,000 4,016,000 144,000 3.59%
約用人員4等(260俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退
休準備金等費用   
1×1 人x年 578,000 578,000
約用人員5等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退
休準備金等費用
1×1 人x年 625,000 625,000
2036 按日按件計資酬金   20,000 20,000 0 0.00%
辦理講習、訓練,聘請講師授課鐘點費等經費 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
2051 物品   394,000 394,000 0 0.00%
辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費 1 194,000 194,000 194,000 0 0.00%
2054 一般事務費   1,150,000 1,150,000 0 0.00%
處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用 12 39,700 476,400 476,400 0 0.00%
副處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用 12 19,500 234,000 234,000 0 0.00%
辦理業務研習、環境佈置、清潔等費用 1 439,600 439,600 439,600 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費   90,000 90,000 0 0.00%
各項事務機械保養、維修等費用 1 90,000 90,000 90,000 0 0.00%
2072 國內旅費   114,000 114,000 0 0.00%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 114,000 114,000 114,000 0 0.00%