資料來源:3-2第1頁
預算機關
臺南市政府交通局
承辦單位
臺南市政府交通局
預算金額
141,265,000 元(
計畫內容
(一)交通綜合規劃:1.推動都市交通發展政策。2.彙整運輸相關建設。3.檢討道路路網及功能                                   分類 缺陷。4.交通疏導管制規劃事項等業務 (二)交通工程管理:1.統籌交通工程及交通安全設施相關業務。2.辦理交通工程以達成主要道                                   路行車流暢及次要道路人車安全之目標等業務 (三)交通裁罰業務:1.案件管理:汽(機)車、駕駛人違反道路交通管理事件收件審查、入案管                                   理、案件移轉、退件處理、資料管理等有關事項。2.違規裁罰。3.違規                                   申訴。4. 積案催收等業務 (四)停車營運:安平區及南區公有停車場水電及環境維護等事項 (五)停車工程管理:安平區及南區公有停車場整修等事項 (六)智慧交安:1.智慧交通綜合業務。2.整體規劃及協調整合。3.重大創新計畫執行與車輛行                          車事故鑑定業務及鑑定覆議事項。4.道安業務與交通維持計畫事項等業務 
預期成果
依序推動鐵路系統改善、各級道路系統建設、統籌交通工程及交通安全設施、順利推動交通 裁決、道安業務與交通維持計畫事項等,以達便捷大台南之目標
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 交通工程管理 市款53,714,000元,收支併列
2,516,000元
56,230,000 54,293,000 1,937,000 3.57%
2000 業務費 市款53,714,000元,收支併列
2,516,000元
56,230,000 54,293,000 1,937,000 3.57%
2003 教育訓練費   47,000 47,000 0 0.00%
赴公私立訓練機構參加研習及
相關訓練課程所需補貼之住
宿、教材、交通費用等費用
1 47,000 47,000 47,000 0 0.00%
2006 水電費   23,772,000 19,558,000 4,214,000 21.55%
大臺南智慧交通中心辦公廳舍
(2樓至3樓)水費等費用
1 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
全市交通號誌電費等費用 1 21,960,000 21,960,000 17,746,000 4,214,000 23.75%
大臺南智慧交通中心辦公廳舍
(2樓至3樓)電費等費用
1 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0 0.00%
2009 通訊費   216,000 216,000 0 0.00%
大臺南智慧交通中心辦公廳舍
(2樓至3樓)電話費等費用
1 216,000 216,000 216,000 0 0.00%
  0 216,000 -216,000 -100.00%
2021 其他業務租金   12,797,000 16,560,000 -3,763,000 -22.72%
全市交通號誌通訊線路租賃費
用等費用
1 6,560,000 6,560,000 6,560,000 0 0.00%
號誌不斷電系統租賃等費用,
總經費30,000,000元,採一次發
包,分年編列預算辦理(113年
度編列10,000,000元,114年度
編列10,000,000元,115年度編
列6,237,000元,116年度編列
3,763,000 元)
1 6,237,000 6,237,000
2027 保險費   95,000 95,000 0 0.00%
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(2樓至3樓)保險費用等費用
1 95,000 95,000 95,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金   40,000 40,000 0 0.00%
專案計畫、審查會議委請專家
學者出席費等費用
1 40,000 40,000 40,000 0 0.00%
2039 委辦費   18,286,000 16,800,000 1,486,000 8.85%
交通號誌及交通安全設施委託
維護案等費用
1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 0 0.00%
114年度臺南市視障與弱勢行人
對車告警系統計畫(補助款
2,516,000元,市款770,000元,
依據交通部114年1月7日交科字
第1135018494號函、114年6月
12日交科字第1145008526號及
臺南市議會114年3月26日南議
保安字第1140001639號函同意
墊付並辦理轉正)
1 3,286,000 3,286,000
2051 物品   46,000 46,000 0 0.00%
辦理業務所需文具紙張各項消
耗品等經費
1 25,000 25,000 25,000 0 0.00%
辦理業務所需購置文具用品等
依財務標準分類之非消耗品等
費用
1 21,000 21,000 21,000 0 0.00%
2054 一般事務費   388,000 388,000 0 0.00%
  0 388,000 -388,000 -100.00%
  0 388,000 -388,000 -100.00%
印製各項簡報資料、規劃報告
書等費用
1 60,000 60,000 60,000 0 0.00%
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(2樓至3樓)保全費、清潔費等
費用
1 328,000 328,000 328,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費   333,000 333,000 0 0.00%
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(2樓至3樓)空調、發電機、用
電安全等保養維護費用
1 333,000 333,000 333,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費   10,000 10,000 0 0.00%
維修交通工程設施所需備品、
零件及工具等費用
1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2072 國內旅費   200,000 200,000 0 0.00%
接洽公務、出席各類會議出差
旅費等費用
1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%