預算機關
臺南市政府工務局
承辦單位
臺南市政府工務局
預算金額
5,630,104,000 元()
計畫內容
1.辦理道路用地取得、生活圈道路交通系統建設計畫(111-116年)經費執行、辦理轄內道路拓寬改善及附屬設施工程計畫、辦理轄內橋隧拓寬改善工程計畫等業務。2.辦理區道、一般道路及附屬設施
路面刨除加封及養護工程經費、路平專案計畫、辦理本市橋梁維修及檢測作業、辦理本市寬頻管道
維修等業務。3.辦理公園綠地委託民間經營管理及認養、加強辦理公園清潔及各項設施修繕及管理維
護、辦理公園綠地新闢之規劃設計及工程事宜、新建路燈設施、路燈管理及維護等業務。4.道路搶
修、養護及改善工程、瀝青拌合廠熱拌機操作空污防制設備、辦理本市公園綠地設施修護、環境清
潔及植栽撫育工程等業務。5.辦理市道道路養護工程及附屬設施養護工程、辦理區道、一般道路及附
屬設施路面刨除加封及養護工程、本市道路維護小型零星搶修工程經費、本市路燈及行道樹維護及
搶修工程等業務。6.辦理市道道路養護工程及附屬設施養護工程、辦理區道、一般道路及附屬設施路
面刨除加封及養護工程、本市道路維護小型零星搶修工程、本市路燈及行道樹維護及搶修工程、歸
仁區高鐵站特定區公園及道路植栽及綠美化維護工程等業務。7.辦理新建(代辦)公有建築工程建築工
程及永康區砲校遷建案等業務。
預期成果
提升本市道路、橋梁、公園及路燈照明品質
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 養護工程 | 市款729,777,000元,收支併列514,173,000元 | 1,243,950,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 市款729,777,000元,收支併列514,173,000元 | 1,243,950,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,243,950,000 | ||||
| 1.辦理區道、一般道路及附屬設施路面刨除加封及養護工程 經費,總經費621,756,000元, 分年編列預算辦理(114年度 編列254,378,000元、115年度 編列183,689,000元、116年度 編列183,689,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以0.5%~3. 5%估算工程管理費計 6,124,048元,115年度編列 1,809,263元 |
1 | 年 | 183,689,000 | 183,689,000 | ||
| 1.(114年-115年)辦理橋梁維修及檢測作業等經費,總經費 70,000,000元,分年編列預算 辦理(114年度編列35,000,000 元、115年度編列35,000,000 元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以1.5%~3. 5%估算工程管理費計 1,490,000元,115年度編列 745,000元 |
1 | 年 | 35,000,000 | 35,000,000 | ||
| 1.(115年-116年)辦理橋梁維修及檢測作業等經費,總經費 55,000,000元,分年編列預算 辦理(115年度編列27,500,000 元、116年度編列27,500,000 元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以1.5%~3. 5%估算工程管理費計 1,250,000元,115年度編列 625,000元 |
1 | 年 | 27,500,000 | 27,500,000 | ||
| 1.(114年-115年)辦理路平專案計畫經費,總經費450,000,000 元,分年編列預算辦理(114 年度編列400,000,000元、115 年度編列50,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以1%~3. 5%估算工程管理費計 4,750,000元,115年度編列 527,778元 |
1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 1.(115年-116年)辦理路平專案計畫經費,總經費380,000,000 元,分年編列預算辦理(115 年度編列330,000,000元、116 年度編列50,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以1%~3. 5%估算工程管理費計 4,190,000元,115年度編列 3,638,684元 |
1 | 年 | 330,000,000 | 330,000,000 | ||
| 1.(114年-115年)辦理寬頻管道維修工程經費,總經費 42,000,000元,分年編列預算 辦理(114年度編列35,700,000 元、115年度編列6,300,000 元)(收支對列) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以2.5%~3. 5%估算工程管理費計990,000 元,115年度編列148,500元 |
1 | 年 | 6,300,000 | 6,300,000 | ||
| 1.(115年-116年)辦理寬頻管道維修工程經費,總經費 42,000,000元,分年編列預算 辦理(115年度編列35,700,000 元、116年度編列6,300,000 元)(收支對列) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以2.5%~3. 5%估算工程管理費計990,000 元,115年度編列841,500元 |
1 | 年 | 35,700,000 | 35,700,000 | ||
| 1.辦理114年度「永續提升人行安全計畫-推動騎樓整平計 畫」(補助款5,773,000元、市 款1,267,000元,依據內政部 114年4月1日台內國字第 1140803424號函及臺南市議會 114年7月15日南議工務字第 1140006186號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 7,040,000 | 7,040,000 | ||
| 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以3.0%~3. 5%估算工程管理費計193,960 元 |
0 | |||||
| 1.辦理「永續提升行人安全計畫」第1次工程等經費,總經 費372,287,000元,補助款 305,273,000元、市款 67,014,000元,採一次發包, 分年編列預算辦理(114年度編 列223,200,000元、115年度編 列149,087,000元),其中115年 度編列149,087,000元,補助款 122,249,000元、市款 26,838,000元,依據內政部113 年6月7日台內國字第 1130805590號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以2.5%~3. 5%估算工程管理費計 3,178,296元,115年度編列 1,272,789元 |
1 | 年 | 149,087,000 | 149,087,000 | ||
| 辦理112年度土壤液化調查與風險評估計畫,總經費600,000元,全部補助款,分年編列預算辦理(115年度編列300,000元、116年度編列300,000元),依據經濟部地質調查及礦業管理中心114年2月26日地礦應字第11415500340號函及臺南市議會114年6月13日南議工務字第1140004430號函同意墊付並辦理轉正) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 1.「永續提升人行安全計畫」第2次核定補助經費,總經費 404,696,000元,補助款 331,848,000元、市款 72,848,000元,採一次發包, 分年編列預算辦理(114年度編 列161,879,000元、115年度編 列242,817,000元),其中115年 度編列242,817,000元,補助款 199,108,000元、市款 43,709,000元,依據內政部113 年12月4日台內國字第 1130813165號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以0.7% ~3%估算工程管理費計 2,766,298元,115年度編列 |
1 | 年 | 242,817,000 | 242,817,000 | ||
| 元 | 0 | |||||
| 1.「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第4次核定補助經費, 總經費386,667,000元,補助款 317,064,000元、市款 69,603,000元,採一次發包, 分年編列預算辦理(114年度編 列348,000,000元、115年度編 列38,667,000元),其中115年 度編列38,667,000元,補助款 31,706,000元、市款6,961,000 元,依據內政部113年8月30日 台內國字第1130809316號函辦 理 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以0.7% ~3%估算工程管理費計 2,665,335元,115年度編列 266,535元 |
1 | 年 | 38,667,000 | 38,667,000 | ||
| 1.交通部公路局-「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計 畫第二期」之「嘉南大圳外環 道(南138線-北外環)自行車線 串聯工程案(C段)」,總經費 22,850,000元,補助款 19,637,000元、市款3,213,000 元,採一次發包,分年編列預 算辦理(114年度編列5,000,000 元、115年度編列17,850,000 元),其中115年度編列 17,850,000元,補助款 14,637,000元、市款3,213,000 元,依據交通部公路局113年 10月4日路交工字第 1135007237B號函及114年8月 27日路規計字第1145017968號 函辦理(一般性補助款) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以3%~3. 5%估算工程管理費計453,400 元,115年度編列354,188元 |
1 | 年 | 17,850,000 | 17,850,000 | ||
| 1.交通部公路局-「永續提升人行安全計畫」,總經費 206,422,000元,補助款 169,266,000元、市款 37,156,000元,採一次發包, 分年編列預算辦理(114年度編 列50,000,000元、115年度編列 120,000,000元、116年度編列 36,422,000元),其中115年度 編列120,000,000元,補助款 |
1 | 年 | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| 98,400,000元、市款21,600,000 元,依據交通部公路局113年 10月23日路交工字第 1135008520號函及114年8月27 日路規計字第1145017968號函 辦理(一般性補助款) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以1%~3. 5%估算工程管理費計 2,801,376元,115年度編列 1,628,533元 |
0 |