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資料來源:3-2第14頁
預算機關
臺南市龍崎區公所
承辦單位
臺南市龍崎區公所
預算金額
9,779,000 元(
計畫內容
 1.辦理全區道路、排水及水土保持改善維護,以維公眾通行安全2.115年度台電輸變電促協金補助
預期成果
 改善全區行路安全,強化防洪設施,預防災害,確保公眾生命財產安全
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
3000 設備及投資 市款6,854,000元,收支併列2,925,000元 9,779,000 9,779,000 0 0.00%
3015 公共建設及設施費 9,689,000 9,689,000 0 0.00%
1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費
2.本計畫依工程管理費支用要
點規定,屬可提列工程管理費
項目,依工程總價以3%~3.
5%估算工程管理費計216,400
1 6,380,000 6,380,000 6,380,000 0 0.00%
1.115年度輸變電促協金,龍崎區楠坑里公共設施改善工程
(依據台灣電力股份有限公司
促進電力發展營運協助金審議
委員會114年5月23日協字第
1140961028號函辦理)
2.本計畫依工程管理費支用要
點規定,屬可提列工程管理費
項目,依工程總價以3.5%估
算工程管理費計74,375元
1 2,125,000 2,125,000 2,125,000 0 0.00%
1.115年度輸變電促協金,龍崎區高壓輸電線路所經各里道
路排水改善工程(依據台灣電
力股份有限公司促進電力發展
1 800,000 800,000 800,000 0 0.00%
營運協助金審議委員會114年5
月23日協字第1140961028號函
辦理)
2.本計畫依工程管理費支用要
點規定,屬可提列工程管理費
項目,依工程總價以3.5%估
算工程管理費計28,000元
0 0 0
1.路燈新設等經費2.本計畫依工程管理費支用要
點規定,屬可提列工程管理費
項目,依工程總價以3.5%估
算工程管理費計13,440元
1 384,000 384,000 384,000 0 0.00%
3035 雜項設備費 90,000 90,000 0 0.00%
公園環境清潔及花草樹木修剪等工作機具採購費 1 90,000 90,000 90,000 0 0.00%