預算機關
臺南市安定區公所
承辦單位
臺南市安定區公所
預算金額
13,297,000 元()
計畫內容
辦理公園綠地、行道樹、交通道路、路燈、水利及公共設施養護管理等業務
預期成果
增進市容美觀,強化防汛作為,打造優質生活環境
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款13,297,000元 | 13,297,000 | 13,031,000 | 266,000 | 2.04% | |||
| 2006 | 水電費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園電費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防汛倉庫電費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 港口段等道路使用租金 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中榮里公有停車場委託經營房屋稅 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 學者專家審查委員出席費等經費 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理工程查核、督導及各項會議等經費 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 13,002,000 | 12,736,000 | 266,000 | 2.09% | ||||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | 1 | 年 | 3,756,000 | 3,756,000 | 3,756,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水閘門改善及操作管理等經費 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 抽水機委託操作維護管理等經費 | 1 | 年 | 1,255,000 | 1,255,000 | 1,255,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | 1 | 年 | 2,856,000 | 2,856,000 | 2,598,000 | 258,000 | 9.93% | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 2,357,000 | 2,357,000 | 2,357,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公所西側停車場所在周邊里公共設施及環境維護改善等經費 (太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | 220,000 | 8,000 | 3.64% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% |