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資料來源:3-2第14頁
預算機關
臺南市柳營區公所
承辦單位
臺南市柳營區公所
預算金額
9,639,000 元(
計畫內容
 1.改善道路橋樑交通提昇運輸功能。2.改善區里道路,促進交通順暢。
預期成果
 依工作計畫執行,改善全區道路橋樑及附屬設施。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
3000 設備及投資 市款9,639,000元 9,639,000 9,334,000 305,000 3.27%
3015 公共建設及設施費 9,639,000 9,334,000 305,000 3.27%
1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費
2.本計畫依工程管理費支用要
點規定,屬可提列工程管理費
項目,依工程總價以3%~3.
5%估算工程管理費計279,490
1 8,483,000 8,483,000 8,178,000 305,000 3.73%
1.路燈新設等經費2.本計畫依工程管理費支用要
點規定,屬可提列工程管理費
項目,依工程總價以3.5%估
算工程管理費計40,460元
1 1,156,000 1,156,000 1,156,000 0 0.00%