預算機關
臺南市政府文化局
承辦單位
臺南市政府文化局
預算金額
605,088,000 元()
計畫內容
1.辦理臺南市赤崁文化園區改造工程、原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程、飛雁新村園區、李科永紀念圖書館、E5立體停車場展覽中心室內裝修工程、安平古堡前廣場環境改善工程、安平古堡
園區景觀改善工程、蔴荳古港水堀頭遺址周邊環境改善計畫第二期工程、台江藝駐基地—海南派出
所舊址活化工程、岸內影視發展計畫建物整建等工程
2.辦理臺南市美術館典藏蒐購及補助臺南市美術館辦理辦公設備遷置、網路建置及視覺識別系統工程
等經費
3.辦理改善藝文場所環境、設施及設備升級
4.辦理改善古蹟文化景點景觀環境及設施
預期成果
1.文化設施新建、修建及歷史場域保存與修復,促進文化空間利用,以達永續發展文化場域之目標;提供演出團體及民眾友善的藝文場館空間;改善館舍安全設施以提升並維護民眾安全舒適的藝文場
館空間
2.購置臺南市美術館典藏品,厚植該館典藏能量及辦理網路建置及視覺識別系統工程,提升該館設
備,服務入館遊客
3.改善藝文場所環境及設施、升級設備,促進空間活化、提升能源效率及維持場所安全性
4.改善古蹟文化景點景觀環境及設施,以提升市容與觀光品質
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 | 市款302,165,000元,收支併列195,280,000元 | 497,445,000 | 789,152,000 | -291,707,000 | -36.96% | |||
| 3005 | 土地 | 74,000,000 | 74,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 臺南市圖書館總館區段徵收土地取得經費,總經費 738,234,000元,分年編列預算 辦理(111年度編列20,000,000 元、112年度編列74,000,000 元、113年度編列74,000,000 元、114年度編列74,000,000 元、115年度編列74,000,000 元、116年度編列74,000,000 元、117年度編列74,000,000 元、118年度編列74,000,000 元、119年度編列74,000,000 元、120年度編列126,234,000 元) |
1 | 年 | 74,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 408,466,000 | 644,979,000 | -236,513,000 | -36.67% | ||||
| 1.赤崁文化園區改造工程等費用,總經費1,554,970,000元, 分年編列預算辦理(105年度編 列51,500,000元、106年度編列 5,000,000元、107年度編列 |
1 | 年 | 58,470,000 | 58,470,000 | 210,000,000 | -151,530,000 | -72.16% | ||
| 50,000,000元、109年度編列 200,000,000元、111年度編列 250,000,000元、112年度編列 360,000,000元、113年度編列 370,000,000元、114年度編列 210,000,000元、115年度編列 58,470,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以0.5%~3. 5%估算工程管理費計 10,029,000元,115年度編列 263,000元 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.原日軍步兵第二聯隊官舍群周邊空間工程等經費,總經費 99,386,000元,分年編列預算 辦理(112年度編列24,840,000 元、113年度編列35,000,000 元、114年度編列35,000,000 元、115年度編列4,546,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以1.5%~3. 5%估算工程管理費計 1,992,000元,115年度編列 61,000元 |
1 | 年 | 4,546,000 | 4,546,000 | 35,000,000 | -30,454,000 | -87.01% | ||
| 直轄市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」周邊空間整 合工程設計監造勞務服務等經 費,總經費4,780,000元,分年 編列預算辦理(110年度編列 500,000元、112年度編列 1,280,000元、113年度編列 1,300,000元、114年度編列 600,000元、115年度編列 1,100,000元) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 600,000 | 500,000 | 83.33% | ||
| 1.飛雁新村園區環境及基盤設施整備工程計畫等經費,總經 費82,500,000元,分年編列預 算辦理(112年度編列3,000,000 元、113年度編列22,000,000 元、114年度編列35,000,000 元、115年度編列22,500,000 元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以1.5%~3. 5%估算工程管理費計 1,764,000元,115年度編列 304,000元 |
1 | 年 | 22,500,000 | 22,500,000 | 35,000,000 | -12,500,000 | -35.71% | ||
| 1.臺南市李科永紀念圖書館興建計畫等經費,總經費 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | 29,000,000 | 2,900.00% | ||
| 124,000,000元,分年編列預算 辦理(113年度編列500,000元、 114年度編列1,000,000元、115 年度編列30,000,000元、116年 度編列92,500,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以1%~3. 5%估算工程管理費計 2,266,000元,115年度編列 812,000元 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.E5立體停車場展覽中心室內裝修工程等經費,總經費 30,000,000元,分年編列預算 辦理(113年度編列2,600,000 元,114年度編列24,400,000 元、115年度編列3,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以2.5%~3. 5%估算工程管理費計825,000 元,115年度編列71,000元 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 24,400,000 | -21,400,000 | -87.70% | ||
| 1.歷史街區振興計畫-街區改造工程等經費,總經費 10,000,000元,分年編列預算 辦理(115年度編列5,000,000 元、116年度編列5,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以3%~3. 5%估算工程管理費計295,000 元,115年度編列158,000元 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.藝文環境及老屋、建築群修復、維護、設計及工程等經 費,總經費8,000,000元,分年 編列預算辦理(115年度編列 4,000,000元、116年度編列 4,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以3%~3. 5%估算工程管理費計241,000 元,115年度編列126,000元 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.總爺藝文中心整體園區改善等經費,總經費5,500,000元, 分年編列預算辦理(114年度 編列2,000,000元、115年度編 列3,500,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以3.5% |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 估算工程管理費計161,000 元,115年度編列102,480元 |
0 | ||||||||
| 1.岸內影視發展計畫(114年至117年),建物整建、新建、場 景搭建等工程等經費,總經費 996,000,000元,補助款 623,000,000元、市款 373,000,000元,採一次發包, 分年編列預算辦理(114年度編 列97,000,000元、115年度編列 256,000,000元、116年度編列 342,267,000元、117年度編列 300,733,000元),其中115年度 編列256,000,000元,補助款 193,900,000元、市款 62,100,000元,依據文化部113 年10月21日文影字第 1133028213號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以0.5%~3. 5%估算工程管理費計 8,132,000元,115年度編列 3,454,000元 |
1 | 年 | 256,000,000 | 256,000,000 | |||||
| 1.安平古堡前廣場景觀改善工程等經費,總經費26,044,000 元,分年編列預算辦理(115年 度編列5,000,000元、116年度 編列21,044,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價3%~3.5% 估算工程管理費計713,000 元,115年度編列142,000元 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 1.安平古堡園區景觀改善工程-第一期等經費 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價3.5%估算 工程管理費計30,000元 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 總爺、蕭壠國際藝術村藝術家工作室整修及蕭壠兒童圖書 館、遊戲室整修維護等經費 |
1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||||
| 1.蔴荳古港水堀頭遺址周邊環境改善計畫第二期工程等經 費,總經費18,000,000元,分 年編列預算辦理(115年度編列 5,000,000元、116年度編列 13,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 項目,依工程總價3%~3.5% 估算工程管理費計511,000 元,115年度編列146,300元 |
0 | ||||||||
| 114年臺灣文化路徑推動計畫-「臺南糖業文化路徑-糖與時 光的複層記憶(第二期)」(補助 款1,280,000元、市款870,000 元,依據文化部文化資產局 114年2月7日文資綜字第 1143001105號函及臺南市議會 114年6月13日南議建設字第 1140004423號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 2,150,000 | 2,150,000 | |||||
| 1.台江藝駐基地—海南派出所舊址活化工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以3.5%估 算工程管理費計126,000元 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.飛雁新村園區增設鄰里兒童遊戲設備及運動設施等相關工 程計畫,總經費6,000,000元, 分年編列預算辦理(114年度編 列3,000,000元、115年度編列 3,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以3%~3. 5%估算工程管理費計187,000 元,115年度編列92,000元 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 850,000 | 940,000 | -90,000 | -9.57% | ||||
| 汰換公務用小客貨車8人座 | 1 | 輛 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,560,000 | 3,001,000 | 559,000 | 18.63% | ||||
| 汰換個人電腦(不含螢幕) | 9 | 台 | 26,000 | 234,000 | 375,000 | -141,000 | -37.60% | ||
| 辦理文化行政業務等汰換筆記型電腦 | 3 | 台 | 28,000 | 84,000 | 81,000 | 3,000 | 3.70% | ||
| 辦理社造業務等汰換一般型筆記型電腦 | 4 | 台 | 28,000 | 112,000 | 27,000 | 85,000 | 314.81% | ||
| 網路機房環境監控 | 1 | 式 | 149,000 | 149,000 | |||||
| 大容量暨高速網路儲存伺服器(NAS) | 1 | 台 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 核心交換器汰換 | 7 | 台 | 66,000 | 462,000 | |||||
| 入侵防禦偵測系統汰換 | 1 | 式 | 715,000 | 715,000 | |||||
| 防火牆汰換 | 1 | 式 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 網管交換器 | 2 | 台 | 35,000 | 70,000 | |||||
| 直立式低階1路繪圖工作站汰換 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 資料庫與作業系統平台專用備份機制建置 | 1 | 式 | 966,000 | 966,000 | |||||
| 網站功能擴充建置 | 1 | 式 | 102,000 | 102,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 7,569,000 | 63,232,000 | -55,663,000 | -88.03% | ||||
| 新營文化中心B1典藏室及館藏室空調設備汰換工程等經費 | 1 | 年 | 2,377,000 | 2,377,000 | |||||
| 新營文化中心演藝廳舞台懸吊系統更新工程等經費 | 1 | 年 | 1,554,000 | 1,554,000 | |||||
| 西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區等場域裝置建置經費 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化中心專業設備費等經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,215,000 | -2,215,000 | -52.55% | ||
| 歸仁文化中心畫廊整修等經費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 114年度藝術村營運扶植計畫-2025年蕭壠國際藝術村營運計 畫,購置創作設備或展覽設施 等經費(補助款100,000元、市 款100,000元,依據文化部114 年4月25日文藝字第 1143011466號函及臺南市議會 114年7月9日南議建設字第 1140005933號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 115年葉石濤文學紀念館冷氣空調更新汰換工程等經費 | 1 | 年 | 588,000 | 588,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款5,443,000元,收支併列102,200,000元 | 107,643,000 | 124,129,000 | -16,486,000 | -13.28% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 107,143,000 | 123,629,000 | -16,486,000 | -13.34% | ||||
| 岸內影視發展計畫(114年至117年),補助影視相關業者拍 片、搭景等相關經費,總經費 400,000,000元,全部補助款 |
1 | 年 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 400,000,000元,分年編列預算 辦理(114年度編列100,000,000 元、115年度編列100,000,000 元、116年度編列100,000,000 元、117年度編列100,000,000 元),其中115年度編列 100,000,000元,依據文化部 113年10月21日文影字第 1133028213號函辦理 |
0 | ||||||||
| 前瞻計畫-114年度「推動藝文專業場館升級計畫」-「地 方美術館典藏空間升級或購藏 計畫」-「補助臺南市美術館 辦理修護設備採購與典藏品蒐 購計畫」(補助款2,200,000 元、市款943,000元,依據文 化部114年6月20日文藝字第 1143017644號函及臺南市議會 114年8月22日南議建設字第 1140007850號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 3,143,000 | 3,143,000 | |||||
| 補助臺南市美術館辦理辦公設備遷置、網站建置及視覺識別 系統工程等經費 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 歷史名人故居獎補助等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |