預算機關
臺南市政府消防局
承辦單位
臺南市政府消防局
預算金額
137,802,000 元()
計畫內容
預期成果
1. 精進火災原因調查與鑑識能力技術 2. 提升到院前救護品質 3. 提升消防救災技能、災害應
變效能 4. 增進各類場所防火及消防安全 5. 提升民力運用效能 6.健全災害防救體系,確保
民眾生命財產安全 7.提升119勤務派遣功能,掌握消弭災害契機,促進警消對外良好互動關
係
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 勤務指揮 | 市款17,998,000元,收支併列1,735,000元 | 19,733,000 | 17,991,000 | 1,742,000 | 9.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款17,998,000元,收支併列1,735,000元 | 19,733,000 | 17,991,000 | 1,742,000 | 9.68% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通等經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 4,621,000 | 4,336,000 | 285,000 | 6.57% | ||||
| 救災救護指揮中心救災專線、廣播線路、衛星電話及網路通 | 1 | 年 | 3,533,000 | 3,533,000 | |||||
| 119派遣系統報案線路FPS服務等經費 | 1 | 年 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 0 | 0.00% | ||
| 向上集中網路通訊等經費 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 11,889,000 | 11,048,000 | 841,000 | 7.61% | ||||
| 防毒軟體、內部網路安全防護骨幹系統、ISMS服務、局本部 日誌記錄分析系統、差勤勤務 系統、電子表單簽核系統與員 工入口網EIP、政府組態基準暨 資安弱點通報機制軟體維護、 Active Directory服務管理及局本 部永華辦公室網路架構、電 腦、伺服器主機及防火牆等資 通安全健診及弱點掃描服務等 維護費 |
1 | 年 | 1,879,000 | 1,879,000 | |||||
| 119勤務指揮派遣(含提升系統功能建置)、119民治備援中心 報案派遣系統設備、119報案派 遣系統自動溢流設備等維護費 |
1 | 年 | 6,918,000 | 6,918,000 | |||||
| 資訊安全設備維護等經費 | 1 | 年 | 563,000 | 563,000 | 559,000 | 4,000 | 0.72% | ||
| 資訊資源向上集中案等維護費 | 1 | 年 | 464,000 | 464,000 | 914,000 | -450,000 | -49.23% | ||
| 內政部補助辦理「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」- 委託辦理119報案電路及119內 外傳輸網路等經費(補助款 1,735,000元、市款330,000元, 依據內政部112年10月6日台內 消字第1120826251號函辦理) |
1 | 年 | 2,065,000 | 2,065,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電站臺租金等經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 378,000 | 25,000 | 353,000 | 1,412.00% | ||||
| 無線電機牌照及各項執照換照等經費 | 1 | 年 | 378,000 | 378,000 | 25,000 | 353,000 | 1,412.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||||
| 辦理119救災勤務各項講習講座鐘點等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 護理師常年會費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,990,000 | 1,370,000 | 620,000 | 45.26% | ||||
| 119資訊、通訊設備及耗材等經費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 150,000 | 450,000 | 300.00% | ||
| 辦理119勤務所需各項事務用品等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
| 無線電機耗材及手提臺無線電機電池等經費 | 1 | 年 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,200,000 | 160,000 | 13.33% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 215,000 | 151,000 | 64,000 | 42.38% | ||||
| 辦理119勤務及各項業務所需餐點等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 31,000 | 4,000 | 12.90% | ||
| 指揮中心執勤人員及護理師春安工作慰勞等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
| 辦理媒體府會公共關係推展等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 490,000 | 966,000 | -476,000 | -49.28% | ||||
| 手提臺、無線電機及119資訊、通訊設備維修等經費 | 1 | 年 | 490,000 | 490,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% |