請選擇分支計畫:
資料來源:3-2第9頁
預算機關
臺南市白河區公所
承辦單位
臺南市白河區公所
預算金額
9,494,000 元(
計畫內容
 1.辦理崎內里、內角里、竹門里、馬稠後里等專案改善相關工程。2.購置電腦等相關設備。
預期成果
 依工作計畫逐項完成各項專案改善工程及財產購置。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
3000 設備及投資 市款454,000元,收支併列9,040,000元 9,494,000 9,229,000 265,000 2.87%
3015 公共建設及設施費 8,900,000 7,700,000 1,200,000 15.58%
1.辦理崎內里、內角里、竹門里、馬稠後里等專案改善相關
工程費用(將軍山射擊場睦鄰
回饋金,依據國防部陸軍司令
部114年4月25日國陸戰訓字第
1140067919號函辦理)
2.本計畫依工程管理費支用要
點規定,屬可提列工程管理費
項目,依工程總價以3%~3.
5%估算工程管理費計274,000
1 8,900,000 8,900,000 7,700,000 1,200,000 15.58%
3025 運輸設備費 230,000 620,000 -390,000 -62.90%
各里廣播器材設備新設等(收支對列) 1 140,000 140,000 470,000 -330,000 -70.21%
汰換公務機車 1 90,000 90,000
3030 資訊軟硬體設備費 364,000 909,000 -545,000 -59.96%
汰換個人電腦(不含螢幕) 12 26,000 312,000 125,000 187,000 149.60%
汰換筆記型電腦 2 26,000 52,000