資料來源:07153公園路燈工程管理處第95頁
預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
秘書室、園藝隊、各公園管理所、資訊室
預算金額
8,936,000 元(
計畫內容
 1.購置公園、綠地、行道樹及路燈維護用各項機具。2.租賃個人電腦(分年編列)及汰換冷氣機。
預期成果
 1.汰換公園、綠地、行道樹及路燈維護用之各項機具,以供一般維護業務使用之需求,同時亦增進機具使用之安全,減少勞安事故之發生。 2.以分年租賃方式汰換已達耐用年限之電腦設備,以提升業務資訊化之行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數8,714,000元,增加222,000元。 8,936,000 8,714,000 222,000 2.55%
3000 設備及投資 4,810,936 443,040 4,367,896 985.89%
3020 機械設備費 3,532,800 2,399,100 1,133,700 47.26%
新購12吋鏈鋸機(電)。 2 30,000 60,000
新購及汰換12吋鏈鋸機(油)。 4 13,000 52,000
新購及汰換12吋動力鏈鋸。 9 15,500 139,500 144,000 -4,500 -3.13%
汰換14吋動力鏈鋸。 7 17,000 119,000 148,000 -29,000 -19.59%
汰換18吋動力鏈鋸。 10 18,000 180,000 148,000 32,000 21.62%
新購及汰換25吋動力鏈鋸。 2 22,500 45,000 144,000 -99,000 -68.75%
汰換14吋電動鏈鋸(含電池、充電器)。 1 31,000 31,000
新購10吋動力鏈鋸。 4 13,000 52,000
新購12吋電動鏈鋸(含電池、充電器)。 2 31,000 62,000
新購16吋電動鏈鋸(含電池、快充電器)。 2 38,000 76,000
汰換伸縮高枝鏈鋸。 2 34,000 68,000
汰換背式割草機。 1 10,000 10,000
汰換剪籬機。 3 14,000 42,000
汰換長柄修籬機。 2 18,000 36,000
新購及汰換搬運車。 2 192,000 384,000
汰換鏟裝機(山貓)。 1 1,968,000 1,968,000
新購電動修籬機(含背包電池、充電器)。 1 35,000 35,000
新購手提吹葉機。 2 10,000 20,000
新購電動吹葉機(含電池、充電器)。 2 35,000 70,000
新購中耕機。 2 28,000 56,000
新購落地式噴霧機。 1 27,300 27,300
3035 雜項設備費 1,278,136 3,099,277 -1,821,141 -58.76%
汰換窗型冷氣機(5.6KW(含)以上)。 8 27,338 218,704 750,000 -531,296 -70.84%
汰換窗型冷氣機(7.1KW(含)以上)。 5 37,500 187,500 750,000 -562,500 -75.00%
汰換分離式一對一冷氣機(5.0KW(含)以上)。 7 33,383 233,681 375,000 -141,319 -37.69%
汰換分離式一對一冷氣機(5.6KW(含)以上)。 15 42,500 637,500 375,000 262,500 70.00%
配合預算編列進位至千元,增列進位數751元。 1 751 751 777 -26 -3.35%
01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
3,079,888元(不含110年度已編
列883,200元),除至以前年度
已編列2,639,904元,本年度
編列439,984元,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
439,984
3000 設備及投資 439,984 443,040 -3,056 -0.69%
3030 資訊軟硬體設備費 439,984 443,040 -3,056 -0.69%
本年度所需電腦租賃費。 1 439,984 439,984 443,040 -3,056 -0.69%
02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
9,165,600元,除至以前年度
已編列6,464,160元,本年度
編列1,608,000元,餘1,093,440
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
1,608,000
3000 設備及投資 1,608,000 443,040 1,164,960 262.95%
3030 資訊軟硬體設備費 1,608,000 443,040 1,164,960 262.95%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,608,000 1,608,000 443,040 1,164,960 262.95%
03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,607,400元,除至以前年度
已編列862,920元,本年度編
列287,640元,餘456,840元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
287,640
3000 設備及投資 287,640 443,040 -155,400 -35.08%
3030 資訊軟硬體設備費 287,640 443,040 -155,400 -35.08%
本年度所需電腦租賃費。 1 287,640 287,640 443,040 -155,400 -35.08%
04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
2,428,200元,除至以前年度
已編列877,560元,本年度編
列443,040元,餘1,107,600元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
443,040
3000 設備及投資 443,040 443,040 0 0.00%
3030 資訊軟硬體設備費 443,040 443,040 0 0.00%
本年度所需電腦租賃費。 1 443,040 443,040 443,040 0 0.00%
05-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費擬編列7,524,000
1,346,400
元,本年度編列1,346,400
元,餘6,177,600元編列於以
後年度,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 1,346,400 443,040 903,360 203.90%
3030 資訊軟硬體設備費 1,346,400 443,040 903,360 203.90%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,346,400 1,346,400 443,040 903,360 203.90%
總工程費(或總經費)明細如下: 7,524,000
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 220 34,200 7,524,000