資料來源:07153公園路燈工程管理處第57頁
預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
各公園管理所、園藝科、園藝隊
預算金額
1,597,629,000 元(
計畫內容
 辦理公園及綠化工程等56項工程,主要辦理內容如下:
預期成果
 1.改善公園設施品質及社區環境,美化市容。2.提升市民生活環境品質,依都市計畫及公共設施保留地取得情形,策訂本市公園綠地中程發展計 畫,並配合本府既定政策依年度計畫程序積極辦理公園興闢,以達到各公園均衡分布於市區及郊 區。 3.改善公園公廁無障礙環境設施。 4.保持全市行道樹優美景觀,提高綠化環境品質。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
03 綠化工程 較上年度預算數628,068,000元,減少53,504,000元。 574,564,000 628,068,000 -53,504,000 -8.52%
01114年度道路、綠地公園等加強美化工程 2,354,000
(1)本工程係上年度道路、綠
地公園等加強美化工程案,
因配合工程付款期程,故續
編第2年經費。
(2)依每年安全島、綠地、公
園等植物綠化情形選擇路段
編列預算栽植喬灌木、地被
等植物加強景觀美化;設置
加強植栽生長的相關設施及
景觀美化設施。
(3)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為117,679,000元,除至以前年
度已編列115,325,000元,本年
度編列2,354,000元,各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(4)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
0
3000 設備及投資 2,354,000 10,500,000 -8,146,000 -77.58%
3015 公共建設及設施費 2,354,000 10,500,000 -8,146,000 -77.58%
本年度所需施工費。 1 2,300,437 2,300,437 223,622,746 -221,322,309 -98.97%
按施工費提列工程管理費。(1.99%) 1 53,563 53,563 3,287,254 -3,233,691 -98.37%
02114年度綠地廣場安全島設施維護工程
(1)本工程係上年度綠地廣場
安全島設施維護工程案,因
配合工程付款期程,故續編
第2年經費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為134,024,000元,除至以前年
度已編列120,622,000元,本年
度編列13,402,000元,各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
13,402,000
3000 設備及投資 13,402,000 10,500,000 2,902,000 27.64%
3015 公共建設及設施費 13,402,000 10,500,000 2,902,000 27.64%
本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 1 978,471 978,471 7,288,572 -6,310,101 -86.58%
本年度所需施工費。 1 12,182,767 12,182,767 223,622,746 -211,439,979 -94.55%
按施工費提列工程管理費。(1.94%) 1 240,762 240,762 3,287,254 -3,046,492 -92.68%
03114年度花木綠化及行道樹增補植工程
(1)本工程係上年度花木綠化
及行道樹增補植工程案,因
配合工程付款期程,故續編
第2年經費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為105,288,000元,除至以前年
度已編列95,696,000元,本年
度編列9,592,000元編列於以
後年度,各年度資金需求詳
如後附分年資金需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
9,592,000
3000 設備及投資 9,592,000 10,500,000 -908,000 -8.65%
3015 公共建設及設施費 9,592,000 10,500,000 -908,000 -8.65%
本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 1 730,563 730,563 7,288,572 -6,558,009 -89.98%
本年度所需施工費。 1 8,669,736 8,669,736 223,622,746 -214,953,010 -96.12%
按施工費提列工程管理費。(2.18%) 1 191,701 191,701 3,287,254 -3,095,553 -94.17%
04114年度樹木病蟲害防治工程
(1)本工程係上年度樹木病蟲
害防治工程案,因配合工程
付款期程,故續編第2年經
費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為26,182,000元,除至以前年
度已編列23,828,000元,本年
度編列2,354,000元,各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
2,354,000
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
0
3000 設備及投資 2,354,000 10,500,000 -8,146,000 -77.58%
3015 公共建設及設施費 2,354,000 10,500,000 -8,146,000 -77.58%
本年度所需施工費。 1 2,283,289 2,283,289 223,622,746 -221,339,457 -98.98%
按施工費提列工程管理費。(3.09%) 1 70,711 70,711 3,287,254 -3,216,543 -97.85%
05114年度樹木修剪工程(1)本工程係上年度樹木修剪
工程案,因配合工程付款期
程,故續編第2年經費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為245,308,000元,除至以前年
度已編列226,910,000元,本年
度編列18,398,000元,各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
18,398,000
3000 設備及投資 18,398,000 10,500,000 7,898,000 75.22%
3015 公共建設及設施費 18,398,000 10,500,000 7,898,000 75.22%
本年度所需施工費。 1 18,117,848 18,117,848 223,622,746 -205,504,898 -91.90%
按施工費提列工程管理費。(1.47%) 1 280,152 280,152 3,287,254 -3,007,102 -91.48%
06114年度植栽培育(1)本工程係上年度植栽培育
案,因配合工程付款期程,
故續編第2年經費。
(2)本計畫為114-115年度連續
計畫,總經費經議會審定為
13,000,000元,除至以前年度
已編列10,500,000元,本年度
編列2,500,000元,各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
2,500,000
3000 設備及投資 2,500,000 10,500,000 -8,000,000 -76.19%
3015 公共建設及設施費 2,500,000 10,500,000 -8,000,000 -76.19%
本年度所需植栽培育。 1 2,500,000 2,500,000 10,500,000 -8,000,000 -76.19%
07115年度道路、綠地公園等加強美化工程
(1)本工程係配合道路、綠
地、公園、安全島及圓環等
綠美化工程,惟配合115年度
工程付款期程,故編列連續
工程。
(2)依每年安全島、綠地、公
園等植物綠化情形選擇路段
編列預算栽植喬灌木、地被
等植物加強景觀美化;設置
加強植栽生長的相關設施及
景觀美化設施。
(3)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
124,042,000元,本年度編列
101,633,000元,餘22,409,000
元編列於以後年度,各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(4)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
101,633,000
3000 設備及投資 101,633,000 10,500,000 91,133,000 867.93%
3015 公共建設及設施費 101,633,000 10,500,000 91,133,000 867.93%
本年度所需施工費。 1 99,698,842 99,698,842 223,622,746 -123,923,904 -55.42%
按施工費提列工程管理費。(1.94%) 1 1,934,158 1,934,158 3,287,254 -1,353,096 -41.16%
總工程費(或總經費)明細如下: 124,042,000 13,000,000 111,042,000 854.17%
施工費。 1 121,675,248 121,675,248 241,740,594 -120,065,346 -49.67%
按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000
*3%+25,000,000*2.5%+50,
000,000*1.5%+21,675,248*1%)
1 2,366,752 2,366,752 2,368,706 -1,954 -0.08%
08115年度綠地廣場安全島設施維護工程
(1)本工程係全市綠地、廣
場、安全島等設施整建及維
護經費,惟配合115年度工程
付款期程,故編列連續工
程。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
77,800,000元,本年度編列
70,020,000
70,020,000元,餘7,780,000元
編列於以後年度,各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
0
3000 設備及投資 70,020,000 10,500,000 59,520,000 566.86%
3015 公共建設及設施費 70,020,000 10,500,000 59,520,000 566.86%
本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 1 5,494,187 5,494,187 7,288,572 -1,794,385 -24.62%
本年度所需施工費。 1 63,001,184 63,001,184 223,622,746 -160,621,562 -71.83%
按施工費提列工程管理費。(2.42%) 1 1,524,629 1,524,629 3,287,254 -1,762,625 -53.62%
總工程費(或總經費)明細如下: 77,800,000 13,000,000 64,800,000 498.46%
委託規劃設計及監造技術服務費。 1 6,104,652 6,104,652 8,019,135 -1,914,483 -23.87%
施工費。 1 69,995,417 69,995,417 241,740,594 -171,745,177 -71.05%
按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000
*3%+25,000,000*2.5%+19,
995,417*1.5%)
1 1,699,931 1,699,931 2,077,865 -377,934 -18.19%
09115年度花木綠化及行道樹增補植工程
(1)本工程係本市綠地綠地、
安全島、廣場等之喬木、灌
木、草皮及其他綠化補植、
更新及移植等工程,惟配合
115年度工程付款期程,故編
列連續工程。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
105,288,000元,本年度編列
95,696,000元,餘9,592,000元
編列於以後年度,各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
95,696,000
3000 設備及投資 95,696,000 10,500,000 85,196,000 811.39%
3015 公共建設及設施費 95,696,000 10,500,000 85,196,000 811.39%
本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 1 7,288,572 7,288,572 7,288,572 0 0.00%
本年度所需施工費。 1 86,521,264 86,521,264 223,622,746 -137,101,482 -61.31%
按施工費提列工程管理費。(2.18%) 1 1,886,164 1,886,164 3,287,254 -1,401,090 -42.62%
總工程費(或總經費)明細如下: 105,288,000 13,000,000 92,288,000 709.91%
委託規劃設計及監造技術服務費。 1 8,019,135 8,019,135 8,019,135 0 0.00%
施工費。 1 95,191,000 95,191,000 241,740,594 -146,549,594 -60.62%
按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000
*3%+25,000,000*2.5%+45,
191,000*1.5%)
1 2,077,865 2,077,865 2,077,865 0 0.00%
10115年度樹木病蟲害防治工程
(1)本工程係全市樹木病蟲害
防治工程等經費,惟配合115
年度工程付款期程,故編列
連續工程。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
26,182,000元,本年度編列
23,828,000元,餘2,354,000元
編列於以後年度,各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
23,828,000
3000 設備及投資 23,828,000 10,500,000 13,328,000 126.93%
3015 公共建設及設施費 23,828,000 10,500,000 13,328,000 126.93%
本年度所需施工費。 1 23,113,784 23,113,784 223,622,746 -200,508,962 -89.66%
按施工費提列工程管理費。(3.09%) 1 714,216 714,216 3,287,254 -2,573,038 -78.27%
總工程費(或總經費)明細如下: 26,182,000 13,000,000 13,182,000 101.40%
施工費。 1 25,397,073 25,397,073 241,740,594 -216,343,521 -89.49%
按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000
*3%+397,073*2.5%)
1 784,927 784,927 784,927 0 0.00%
11115年度樹木修剪工程(1)本工程係全市行道樹、綠
地、安全島之喬木、灌木、
草皮等修剪及樹木巡檢經
費,惟配合115年度工程付款
期程,故編列連續工程。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
245,308,000元,本年度編列
224,287,000元,餘21,021,000
元編列於以後年度,各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
224,287,000
3000 設備及投資 224,287,000 10,500,000 213,787,000 2,036.07%
3015 公共建設及設施費 224,287,000 10,500,000 213,787,000 2,036.07%
本年度所需施工費。 1 221,037,745 221,037,745 223,622,746 -2,585,001 -1.16%
按施工費提列工程管理費。(1.47%) 1 3,249,255 3,249,255 3,287,254 -37,999 -1.16%
總工程費(或總經費)明細如下: 245,308,000 13,000,000 232,308,000 1,786.98%
施工費。 1 241,740,594 241,740,594 241,740,594 0 0.00%
按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000
*3%+25,000,000*2.5%+50,
000,000*1.5%+141,740,594
*1%)
1 3,567,406 3,567,406 3,567,406 0 0.00%
12115年度植栽培育(1)採購樹苗及花卉等,由各
苗圃進行培育後種植,供花
展、全市公園、綠地、安全
島綠美化使用,惟配合115年
度付款期程,故編列連續工
程。
10,500,000
(2)本計畫為115-116年度連續
計畫,總經費擬編列
13,000,000元,本年度編列
10,500,000元,餘2,500,000元
編列於以後年度,各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
0
3000 設備及投資 10,500,000 10,500,000 0 0.00%
3015 公共建設及設施費 10,500,000 10,500,000 0 0.00%
本年度所需植栽培育。 1 10,500,000 10,500,000 10,500,000 0 0.00%
總工程費(或總經費)明細如下: 13,000,000 13,000,000 0 0.00%
植栽培育。 1 13,000,000 13,000,000 13,000,000 0 0.00%