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資料來源:07154衛生下水道工程處第94頁
預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
資訊室、秘書室
預算金額
1,641,000 元(
計畫內容
 本年度預算編列電腦設備、汰換冰溫熱三用飲水機(含基本安裝)等。
預期成果
 提高業務資訊化行政效率等。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數2,205,000元,減少564,000元。 1,641,000 2,205,000 -564,000 -25.58%
3000 設備及投資 242,028 213,258 28,770 13.49%
3030 資訊軟硬體設備費 104,028 213,258 -109,230 -51.22%
套裝軟體(資本門)。 1 103,775 103,775 200,000 -96,225 -48.11%
配合預算編列至千元,增列進位數253元。 1 253 253 50 203 406.00%
3035 雜項設備費 138,000 32,000 106,000 331.25%
汰換冰溫熱三用飲水機(含基本安裝)。 6 23,000 138,000
01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,527,660元(不含110年度已編
列460,800元),除至以前年度
已編列1,357,920元,本年度
編列169,740元;其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
169,740
3000 設備及投資 169,740 213,258 -43,518 -20.41%
3030 資訊軟硬體設備費 169,740 213,258 -43,518 -20.41%
本年度所需電腦租賃費。 1 169,740 169,740 213,258 -43,518 -20.41%
02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
2,223,000元,除至以前年度
已編列1,610,472元,本年度
編列417,072元,餘195,456元
編列於以後年度;其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
417,072 417,072 0 0.00%
3000 設備及投資 417,072 213,258 203,814 95.57%
3030 資訊軟硬體設備費 417,072 213,258 203,814 95.57%
本年度所需電腦租賃費。 1 417,072 417,072 213,258 203,814 95.57%
03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
2,291,400元,除至以前年度
已編列813,960元,本年度編
列201,960元,餘1,275,480元
編列於以後年度;其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
201,960 201,960 0 0.00%
3000 設備及投資 201,960 213,258 -11,298 -5.30%
3030 資訊軟硬體設備費 201,960 213,258 -11,298 -5.30%
本年度所需電腦租賃費。 1 201,960 201,960 213,258 -11,298 -5.30%
04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,072,650元,除至以前年度
已編列366,150元,本年度編
列178,200元,餘528,300元編
列於以後年度;其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
178,200 176,400 1,800 1.02%
3000 設備及投資 178,200 213,258 -35,058 -16.44%
3030 資訊軟硬體設備費 178,200 213,258 -35,058 -16.44%
本年度所需電腦租賃費。 1 178,200 178,200 213,258 -35,058 -16.44%
05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
187,200
1,024,458元,除至以前年度
已編列213,258元,本年度編
列187,200元,餘624,000元編
列於以後年度;其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
0
3000 設備及投資 187,200 213,258 -26,058 -12.22%
3030 資訊軟硬體設備費 187,200 213,258 -26,058 -12.22%
本年度所需電腦租賃費。 1 187,200 187,200 213,258 -26,058 -12.22%
06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費擬編列為
1,368,000元,本年度編列
244,800元,餘1,123,200元編
列於以後年度;其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
244,800
3000 設備及投資 244,800 213,258 31,542 14.79%
3030 資訊軟硬體設備費 244,800 213,258 31,542 14.79%
本年度所需電腦租賃費。 1 244,800 244,800 213,258 31,542 14.79%
總工程費(或總經費)明細如下: 1,368,000 1,024,458 343,542 33.53%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 40 34,200 1,368,000 1,024,458 343,542 33.53%