預算機關
臺北市北投區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
221,000 元()
計畫內容
個人電腦租賃費。
預期成果
配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,587,000元,減少1,366,000元。 | 221,000 | 1,587,000 | -1,366,000 | -86.07% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 800 | 21,480 | -20,680 | -96.28% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 800 | 429,347 | -428,547 | -99.81% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數800元。 | 1 | 年 | 800 | 800 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 139,776元(不含110年度已編 列46,080元),除以前年度已 編列129,024元外,本年度編 列最後1年經費10,752元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
10,752 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,752 | 21,480 | -10,728 | -49.94% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 10,752 | 21,480 | -10,728 | -49.94% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 10,752 | 10,752 | 21,480 | -10,728 | -49.94% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 53,568 | ||||||||
| 畫,總經費經議會審定為 307,800元,除以前年度已編 列215,784元外,本年度編列 53,568元,餘38,448元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 53,568 | 21,480 | 32,088 | 149.39% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 53,568 | 21,480 | 32,088 | 149.39% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 53,568 | 53,568 | 21,480 | 32,088 | 149.39% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 307,800元,除以前年度已編 列162,360元外,本年度編列 53,640元,餘91,800元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
53,640 | 60,000 | -6,360 | -10.60% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 53,640 | 21,480 | 32,160 | 149.72% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 53,640 | 21,480 | 32,160 | 149.72% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 53,640 | 53,640 | 21,480 | 32,160 | 149.72% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 342,000元,除以前年度已編 列121,200元外,本年度編列 60,000元,餘160,800元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 60,000 | 21,480 | 38,520 | 179.33% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | 21,480 | 38,520 | 179.33% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 21,480 | 38,520 | 179.33% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 102,600元,除以前年度已編 列21,480元外,本年度編列 17,760元,餘63,360元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
17,760 | 60,000 | -42,240 | -70.40% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,760 | 21,480 | -3,720 | -17.32% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 17,760 | 21,480 | -3,720 | -17.32% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 17,760 | 17,760 | 21,480 | -3,720 | -17.32% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費136,800元,本年 度編列24,480元,餘112,320元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
24,480 | 21,480 | 3,000 | 13.97% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,480 | 21,480 | 3,000 | 13.97% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 24,480 | 21,480 | 3,000 | 13.97% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,480 | 24,480 | 21,480 | 3,000 | 13.97% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 136,800 | 102,600 | 34,200 | 33.33% | |||||
| 筆記型電腦租賃費。 | 4 | 臺 | 34,200 | 136,800 | 68,400 | 68,400 | 100.00% |