資料來源:12282北投區健康服務中心第16頁
預算機關
臺北市北投區健康服務中心
承辦單位
個案管理組、健康促進組
預算金額
6,193,000 元(
計畫內容
 辦理保健業務、健康促進、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作,以維護市民健康。
預期成果
 1.保健業務:本年度預計辦理有口腔衛生衛教宣導與檢查15,000人次,學校衛生指導31,000人次,癌症防治宣導與篩檢65,000人次,0-6 歲嬰幼兒保健服務10,600人次,中老年人疾病防治宣導與篩檢 27,000人次,優生保健衛教指導6,200人次,長期照護衛教宣導與轉介服務4,000人次,家庭訪視9,000 人次,家戶訪視4,500人次戶,合計172,300人次。 2.健康促進:本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有73,500人次。 3.傳染病防治:本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導60,000人次,病媒蚊密度調查200里次。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
03 健康促進 較上年度預算數1,527,000元,無增減。 1,527,000 1,527,000 0 0.00%
2000 業務費 1,527,000 1,527,000 0 0.00%
2009 通訊費 82,820 82,820 0 0.00%
衛生教育用郵資、簡訊及ePOST等通訊費。 1 82,820 82,820 82,820 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 127,500 127,500 0 0.00%
辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專
案諮詢費。
3 人次 2,500 7,500 7,500 0 0.00%
辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點
費。
60 2,000 120,000 120,000 0 0.00%
2051 物品 36,000 36,000 0 0.00%
衛生教育業務等相關材料費。 1 36,000 36,000 36,000 0 0.00%
2054 一般事務費 1,265,210 1,265,210 0 0.00%
衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
講習用場地佈置、租借及茶水費。 1 18,000 18,000 18,000 0 0.00%
辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜
支。
1 49,210 49,210 49,210 0 0.00%
衛生教育宣導品。 1 27,000 27,000 27,000 0 0.00%
辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用
雜支。
1 23,600 23,600 23,600 0 0.00%
參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。 125 人次 120 15,000 15,000 0 0.00%
辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。 20 人次 120 2,400 2,400 0 0.00%
辦理社區健康生活型態及健康城市與安全社區營造等相
關費用。
1 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 6,000 6,000 0 0.00%
衛生教育器材保養及修理費。 1 6,000 6,000 6,000 0 0.00%
2072 國內旅費 1,550 1,550 0 0.00%
國內因公出差旅費。 1×1 人、天 1,550 1,550 1,550 0 0.00%
2081 運費 3,600 3,600 0 0.00%
衛生教育、社區業務器材搬運費。 3 1,200 3,600 3,600 0 0.00%
2084 短程車資 4,320 4,320 0 0.00%
辦理衛生教育業務所需短程車資。 1 4,320 4,320 4,320 0 0.00%