預算機關
臺北市文山區健康服務中心
承辦單位
個案管理組、健康促進組
預算金額
6,452,000 元()
計畫內容
辦理保健業務、健康促進、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作,以維護市民健康。
預期成果
1.保健業務:本年度預計辦理口腔衛生衛教宣導與檢查16,800人次,學校衛生指導3,500人次,癌症防治宣導與篩檢68,000人次,0-6歲嬰幼兒保健服務8,000人次,中老年人疾病防治宣導與篩檢18,500人
次,優生保健衛教指導7,000人次,長期照護衛教宣導與轉介服務10,000人次,家庭訪視8,500人次,
合計140,300人次。
2.健康促進:本年度預計利用宣導與講座等方式之教育90,000人次。
3.傳染病防治:本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導65,000人次,病媒蚊密度調查120里次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 健康促進 | 較上年度預算數1,476,000元,無增減。 | 1,476,000 | 1,476,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,476,000 | 1,476,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,080 | 2,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 健康促進用郵資。 | 1 | 年 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專 案諮詢費。 |
4 | 人次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等講師鐘點 費。 |
43 | 節 | 2,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健康促進業務等相關材料費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,327,560 | 1,327,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 健康促進訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 健康促進宣導品。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等業務用雜 支。 |
1 | 年 | 91,240 | 91,240 | 91,240 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用 雜支。 |
1 | 年 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理健康促進業務及參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。 | 271 | 人次 | 120 | 32,520 | 32,520 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社區健康與安全促進等相關費用。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健康促進器材保養及修理費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 1×1 | 人、天 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 健康促進、社區業務等器材搬運費。 | 3 | 次 | 1,200 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 23,210 | 23,210 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理健康促進業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 23,210 | 23,210 | 23,210 | 0 | 0.00% |