資料來源:12278文山區健康服務中心第14頁
預算機關
臺北市文山區健康服務中心
承辦單位
個案管理組、健康促進組
預算金額
6,452,000 元(
計畫內容
 辦理保健業務、健康促進、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作,以維護市民健康。
預期成果
 1.保健業務:本年度預計辦理口腔衛生衛教宣導與檢查16,800人次,學校衛生指導3,500人次,癌症防治宣導與篩檢68,000人次,0-6歲嬰幼兒保健服務8,000人次,中老年人疾病防治宣導與篩檢18,500人 次,優生保健衛教指導7,000人次,長期照護衛教宣導與轉介服務10,000人次,家庭訪視8,500人次, 合計140,300人次。 2.健康促進:本年度預計利用宣導與講座等方式之教育90,000人次。 3.傳染病防治:本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導65,000人次,病媒蚊密度調查120里次。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
03 健康促進 較上年度預算數1,476,000元,無增減。 1,476,000 1,476,000 0 0.00%
2000 業務費 1,476,000 1,476,000 0 0.00%
2009 通訊費 2,080 2,080 0 0.00%
健康促進用郵資。 1 2,080 2,080 2,080 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 96,000 96,000 0 0.00%
辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專
案諮詢費。
4 人次 2,500 10,000 10,000 0 0.00%
辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等講師鐘點
費。
43 2,000 86,000 86,000 0 0.00%
2051 物品 16,000 16,000 0 0.00%
健康促進業務等相關材料費。 1 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
2054 一般事務費 1,327,560 1,327,560 0 0.00%
健康促進訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
健康促進宣導品。 1 27,000 27,000 27,000 0 0.00%
辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等業務用雜
支。
1 91,240 91,240 91,240 0 0.00%
辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用
雜支。
1 96,800 96,800 96,800 0 0.00%
辦理健康促進業務及參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。 271 人次 120 32,520 32,520 0 0.00%
辦理社區健康與安全促進等相關費用。 1 1,050,000 1,050,000 1,050,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 6,000 6,000 0 0.00%
健康促進器材保養及修理費。 1 6,000 6,000 6,000 0 0.00%
2072 國內旅費 1,550 1,550 0 0.00%
國內因公出差旅費。 1×1 人、天 1,550 1,550 1,550 0 0.00%
2081 運費 3,600 3,600 0 0.00%
健康促進、社區業務等器材搬運費。 3 1,200 3,600 3,600 0 0.00%
2084 短程車資 23,210 23,210 0 0.00%
辦理健康促進業務所需短程車資。 1 23,210 23,210 23,210 0 0.00%