預算機關
臺北市萬華區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
157,000 元()
計畫內容
編列汰換蒸氣式蒸飯箱及個人電腦租賃費。
預期成果
配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數253,000元,減少96,000元。 | 157,000 | 253,000 | -96,000 | -37.94% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 18,910 | 7,160 | 11,750 | 164.11% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 18,910 | 100 | 18,810 | 18,810.00% | ||||
| 汰換蒸氣式蒸飯箱。 | 1 | 臺 | 18,860 | 18,860 | |||||
| 配合預算數編列至千元,增列進位數50元。 | 1 | 年 | 50 | 50 | 100 | -50 | -50.00% | ||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 133,650元(不含110年度已編 列38,400元),除以前年度已 編列118,800元外,本年度編 列最後1年經費14,850元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
14,850 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,850 | 7,160 | 7,690 | 107.40% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 14,850 | 7,160 | 7,690 | 107.40% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 14,850 | 14,850 | 7,160 | 7,690 | 107.40% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 171,000元,除以前年度已編 列120,600元外,本年度編列 30,000元,餘20,400元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
30,000 | 28,200 | 1,800 | 6.38% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,000 | 7,160 | 22,840 | 318.99% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 7,160 | 22,840 | 318.99% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 7,160 | 22,840 | 318.99% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 171,000元,除以前年度已編 列87,000元外,本年度編列 28,200元,餘55,800元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,200 | 7,160 | 21,040 | 293.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,200 | 7,160 | 21,040 | 293.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 28,200 | 28,200 | 7,160 | 21,040 | 293.85% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 171,000元,除以前年度已編 列58,800元外,本年度編列 28,200元,餘84,000元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,200 | 7,160 | 21,040 | 293.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,200 | 7,160 | 21,040 | 293.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 28,200 | 28,200 | 7,160 | 21,040 | 293.85% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 34,200元,除以前年度已編列 7,160元外,本年度編列6,240 元,餘20,800元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
6,240 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,240 | 7,160 | -920 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,240 | 7,160 | -920 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 6,240 | 6,240 | 7,160 | -920 | -12.85% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費171,000元,本年 度編列30,600元,餘140,400元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
30,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,600 | 7,160 | 23,440 | 327.37% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,600 | 7,160 | 23,440 | 327.37% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 7,160 | 23,440 | 327.37% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 171,000 | 34,200 | 136,800 | 400.00% | |||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 5 | 臺 | 34,200 | 171,000 | 34,200 | 136,800 | 400.00% |