預算機關
臺北市大同區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、個案管理組
預算金額
159,000 元()
計畫內容
編列個人電腦租賃費。
預期成果
配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數242,000元,減少83,000元。 | 159,000 | 242,000 | -83,000 | -34.30% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 942 | 28,640 | -27,698 | -96.71% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 942 | 84,228 | -83,286 | -98.88% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數942元。 | 1 | 年 | 942 | 942 | 228 | 714 | 313.16% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 99,306元(不含110年度已編列 30,720元),除以前年度已編 列88,272元外,本年度編列最 後1年經費11,034元,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
11,034 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,034 | 28,640 | -17,606 | -61.47% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 11,034 | 28,640 | -17,606 | -61.47% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 11,034 | 11,034 | 28,640 | -17,606 | -61.47% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 29,784 | ||||||||
| 畫,總經費經議會審定為 171,000元,除以前年度已編 列119,952元外,本年度編列 29,784元,餘21,264元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 29,784 | 28,640 | 1,144 | 3.99% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 29,784 | 28,640 | 1,144 | 3.99% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 29,784 | 29,784 | 28,640 | 1,144 | 3.99% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 171,000元,除以前年度已編 列91,800元外,本年度編列 30,600元,餘48,600元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
30,600 | 30,600 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,600 | 28,640 | 1,960 | 6.84% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,600 | 28,640 | 1,960 | 6.84% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 28,640 | 1,960 | 6.84% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 223,860元,除以前年度已編 列76,380元外,本年度編列 37,200元,餘110,280元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
37,200 | 30,600 | 6,600 | 21.57% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 37,200 | 28,640 | 8,560 | 29.89% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 37,200 | 28,640 | 8,560 | 29.89% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 37,200 | 37,200 | 28,640 | 8,560 | 29.89% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 136,800元,除以前年度已編 列28,640元外,本年度編列 24,960元,餘83,200元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
24,960 | 30,600 | -5,640 | -18.43% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,960 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費136,800元,本年 度編列24,480元,餘112,320元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
24,480 | 28,640 | -4,160 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,480 | 28,640 | -4,160 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 24,480 | 28,640 | -4,160 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,480 | 24,480 | 28,640 | -4,160 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 136,800 | 136,800 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電) 租賃費。 | 4 | 臺 | 34,200 | 136,800 | 136,800 | 0 | 0.00% |