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資料來源:12275中正區健康服務中心第17頁
預算機關
臺北市中正區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
234,000 元(
計畫內容
 個人電腦租賃費。
預期成果
 配合業務需要,提供健全之設備,以提升行政績效。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數2,712,000元,減少2,478,000元。 234,000 2,712,000 -2,478,000 -91.37%
3000 設備及投資 628 67,920 -67,292 -99.08%
3035 雜項設備費 628 2,207,952 -2,207,324 -99.97%
配合預算編列至千元,增列進位數628元。 1 628 628
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
355,628元(不含110年度已編
列84,312元),除以前年度已
編列328,272元外,本年度編
列最後1年度經費27,356元,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
27,356
3000 設備及投資 27,356 67,920 -40,564 -59.72%
3030 資訊軟硬體設備費 27,356 67,920 -40,564 -59.72%
本年度所需電腦租賃費。 1 27,356 27,356 67,920 -40,564 -59.72%
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 29,856
畫,總經費經議會審定為
171,000元,除以前年度已編
列120,168元外,本年度編列
29,856元,餘20,976元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 29,856 67,920 -38,064 -56.04%
3030 資訊軟硬體設備費 29,856 67,920 -38,064 -56.04%
本年度所需電腦租賃費。 1 29,856 29,856 67,920 -38,064 -56.04%
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
273,600元,除以前年度已編
列143,040元外,本年度編列
47,040元,餘83,520元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
47,040 67,920 -20,880 -30.74%
3000 設備及投資 47,040 67,920 -20,880 -30.74%
3030 資訊軟硬體設備費 47,040 67,920 -20,880 -30.74%
本年度所需電腦租賃費。 1 47,040 47,040 67,920 -20,880 -30.74%
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
376,200元,除以前年度已編
列135,240元外,本年度編列
67,920元,餘173,040元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
67,920 67,920 0 0.00%
3000 設備及投資 67,920 67,920 0 0.00%
3030 資訊軟硬體設備費 67,920 67,920 0 0.00%
本年度所需電腦租賃費。 1 67,920 67,920 67,920 0 0.00%
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費342,000元,本年
度編列61,200元,餘280,800元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附新興計畫
分年資金需求表。
61,200
3000 設備及投資 61,200 67,920 -6,720 -9.89%
3030 資訊軟硬體設備費 61,200 67,920 -6,720 -9.89%
本年度所需電腦租賃費。 1 61,200 61,200 67,920 -6,720 -9.89%
總工程費(或總經費)明細如下: 342,000
筆記型電腦租賃費。 10 34,200 342,000