預算機關
臺北市大安區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
265,000 元()
計畫內容
編列個人電腦租賃費及汰換冰箱。
預期成果
配合公務提供健全之設備及營造友善洽公環境,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數303,000元,減少38,000元。 | 265,000 | 303,000 | -38,000 | -12.54% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 34,627 | 28,640 | 5,987 | 20.90% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 34,627 | 820 | 33,807 | 4,122.80% | ||||
| 汰換冰箱。 | 1 | 臺 | 33,900 | 33,900 | |||||
| 配合預算數編列至千元,增列進位數727元。 | 1 | 年 | 727 | 727 | 820 | -93 | -11.34% | ||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 183,645元(不含110年度已編 列53,760元),除以前年度已 編列166,320元外,本年度編 列最後1年經費17,325元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
17,325 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,325 | 28,640 | -11,315 | -39.51% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 17,325 | 28,640 | -11,315 | -39.51% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 17,325 | 17,325 | 28,640 | -11,315 | -39.51% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 342,000元,除以前年度已編 列239,904元外,本年度編列 59,568元,餘42,528元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
59,568 | 42,840 | 16,728 | 39.05% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 59,568 | 28,640 | 30,928 | 107.99% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 59,568 | 28,640 | 30,928 | 107.99% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 59,568 | 59,568 | 28,640 | 30,928 | 107.99% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 239,400元,除以前年度已編 列128,520元外,本年度編列 42,840元,餘68,040元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
42,840 | 42,840 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 42,840 | 28,640 | 14,200 | 49.58% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 42,840 | 28,640 | 14,200 | 49.58% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 42,840 | 42,840 | 28,640 | 14,200 | 49.58% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 261,170元,除以前年度已編 列88,550元外,本年度編列 42,840元,餘129,780元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
42,840 | 42,840 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 42,840 | 28,640 | 14,200 | 49.58% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 42,840 | 28,640 | 14,200 | 49.58% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 42,840 | 42,840 | 28,640 | 14,200 | 49.58% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 136,800元,除以前年度已編 列28,640元外,本年度編列 24,960元,餘83,200元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 |
24,960 | ||||||||
| 表。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,960 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費239,400元,本年 度編列42,840元,餘196,560元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
42,840 | 28,640 | 14,200 | 49.58% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 42,840 | 28,640 | 14,200 | 49.58% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 42,840 | 28,640 | 14,200 | 49.58% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 42,840 | 42,840 | 28,640 | 14,200 | 49.58% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 239,400 | 136,800 | 102,600 | 75.00% | |||||
| 筆記型電腦租賃費。 | 7 | 臺 | 34,200 | 239,400 | 136,800 | 102,600 | 75.00% |