預算機關
臺北市立浩然敬老院
承辦單位
行政管理組
預算金額
424,594,000 元()
計畫內容
辦理本院院區重建工程、專案管理、監造及配合代辦機關等履約事宜。
預期成果
提供長者安全舒適之居住場所。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 興建工程 | 較上年度預算數321,200,000元,增加103,394,000元。 | 424,594,000 | 321,200,000 | 103,394,000 | 32.19% | |||
| 01-致中樓及致和樓重建工程專案管理費 本案為110-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 37,098,000元,除至以前年度 已編列21,413,000元(其中111 年度不予保留1,685,900元) 外,本年度編列3,286,000 元,餘14,084,900元編列於以 後年度,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
3,286,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,286,000 | 317,469,000 | -314,183,000 | -98.96% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,286,000 | 317,469,000 | -314,183,000 | -98.96% | ||||
| 專案管理費。 | 1 | 式 | 3,286,000 | 3,286,000 | 1,000 | 3,285,000 | 328,500.00% | ||
| 02-致中樓及致和樓重建工程設計監造費用 本案為110-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 65,993,000元,除至以前年度 已編列40,867,000元外,本年 |
5,973,000 | 3,730,000 | 2,243,000 | 60.13% | |||||
| 度編列5,973,000元,餘 19,153,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,973,000 | 317,469,000 | -311,496,000 | -98.12% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,973,000 | 317,469,000 | -311,496,000 | -98.12% | ||||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 5,973,000 | 5,973,000 | 3,730,000 | 2,243,000 | 60.13% | ||
| 03-浩然敬老院重建工程本工程為112-117年度連續性 計畫,總經費經議會審定為 2,546,480,083元,除至以前年 度已編列360,398,000元外,本 年度編列415,335,000元,餘 1,770,747,083元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
415,335,000 | 317,469,000 | 97,866,000 | 30.83% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 415,335,000 | 317,469,000 | 97,866,000 | 30.83% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 415,335,000 | 317,469,000 | 97,866,000 | 30.83% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 413,033,538 | 413,033,538 | 315,298,210 | 97,735,328 | 31.00% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 2,301,462 | 2,301,462 | 2,170,790 | 130,672 | 6.02% |