預算機關
臺北市立陽明教養院
承辦單位
秘書室
預算金額
1,274,000 元()
計畫內容
套裝軟體購置費及電腦租賃費。
預期成果
強化本院行政、教保、養護電腦設備,提升照顧品質及行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,717,000元,減少443,000元。 | 1,274,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 491,569 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 491,569 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數789元。 | 1 | 年 | 789 | 789 | ||
| 套裝軟體(單價1萬元以上)。 | 1 | 年 | 490,780 | 490,780 | ||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 821,700元(不含110年度已編 列247,120元),除至以前年度 已編列717,120元外,本年度 編列最後1年經費97,351元, 餘7,229元不再編列,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
97,351 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 97,351 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 97,351 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 97,351 | 97,351 | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 684,000元,除至以前年度已 編列482,400元外,本年度編 列120,000元,餘81,600元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
120,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 120,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 120,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,026,000元,除至以前年度 已編列550,800元外,本年度 編列183,600元,餘291,600元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
183,600 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 183,600 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 183,600 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 183,600 | 183,600 | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 581,400元,除至以前年度已 編列178,440元外,本年度編 列74,400元,餘328,560元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
74,400 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 74,400 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 74,400 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 74,400 | 74,400 | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 307,800元,除至以前年度已 編列64,440元外,本年度編列 56,160元,餘187,200元編列於 |
56,160 | |||||
| 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,160 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,160 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 56,160 | 56,160 | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費1,402,200元,本 年度編列250,920元,餘 1,151,280元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
250,920 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 250,920 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 250,920 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 250,920 | 250,920 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,402,200 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 41 | 臺 | 34,200 | 1,402,200 |