預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
資訊室
預算金額
4,893,000 元()
計畫內容
預期成果
充實設備,增加行政效率,提升服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數4,949,000元,減少56,000元。 | 4,893,000 | 4,949,000 | -56,000 | -1.13% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 222 | 644,400 | -644,178 | -99.97% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 222 | 644,400 | -644,178 | -99.97% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數222元。 | 1 | 年 | 222 | 222 | 890 | -668 | -75.06% | ||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,832,002元(不含110年度已編 列1,108,992元),除至以前年 度已編列3,406,224元外,本 年度編列最後1年經費425,778 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
425,778 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 425,778 | 644,400 | -218,622 | -33.93% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 425,778 | 644,400 | -218,622 | -33.93% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 425,778 | 425,778 | 644,400 | -218,622 | -33.93% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 6,463,800元,除至以前年度 已編列4,538,160元外,本年 度編列1,127,160元,餘 798,480元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
1,127,160 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,127,160 | 644,400 | 482,760 | 74.92% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,127,160 | 644,400 | 482,760 | 74.92% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,127,160 | 1,127,160 | 644,400 | 482,760 | 74.92% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 6,053,400元,除至以前年度 已編列3,166,200元外,本年 度編列1,041,480元,餘 1,845,720元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,041,480 | 1,041,480 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,041,480 | 644,400 | 397,080 | 61.62% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,041,480 | 644,400 | 397,080 | 61.62% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,041,480 | 1,041,480 | 644,400 | 397,080 | 61.62% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,180,600元,除至以前年度 已編列1,140,480元外,本年 度編列571,320元,餘 1,468,800元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
571,320 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 571,320 | 644,400 | -73,080 | -11.34% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 571,320 | 644,400 | -73,080 | -11.34% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 571,320 | 571,320 | 644,400 | -73,080 | -11.34% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,078,000元,除至以前年度 已編列644,400元外,本年度 編列552,000元,餘1,881,600 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
552,000 | 571,320 | -19,320 | -3.38% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 552,000 | 644,400 | -92,400 | -14.34% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 552,000 | 644,400 | -92,400 | -14.34% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 552,000 | 552,000 | 644,400 | -92,400 | -14.34% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費6,566,400元,本 年度編列1,175,040元,餘 5,391,360元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,175,040 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,175,040 | 644,400 | 530,640 | 82.35% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,175,040 | 644,400 | 530,640 | 82.35% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,175,040 | 1,175,040 | 644,400 | 530,640 | 82.35% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 6,566,400 | 3,078,000 | 3,488,400 | 113.33% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 192 | 臺 | 34,200 | 6,566,400 | 3,078,000 | 3,488,400 | 113.33% |