預算機關
臺北市政府青年局
承辦單位
秘書室
預算金額
898,000 元()
計畫內容
租賃個人電腦、汰換3樓演藝廳及6樓會議廳音響設備、配合辦公室裝修汰換20組辦公室OA。
預期成果
透過改善場館及辦公設備,增加業務效能,提升為民服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數5,668,000元,減少4,770,000元。 | 898,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 510,086 | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 270,000 | ||||
| 汰換3樓演藝廳及6樓會議廳音響設備。 | 1 | 式 | 270,000 | 270,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 240,086 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數86元。 | 1 | 式 | 86 | 86 | ||
| 汰換辦公室OA(含桌板)。 | 20 | 組 | 12,000 | 240,000 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續計 畫,總經費經議會審定為 1,236,554元(不含110年度已編 列430,080元),除以前年度由 原本市青少年發展暨家庭教 育中心編列847,116元、本局 編列282,372元外,本年度編 列107,066元,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 |
107,066 | |||||
| 表。 | 0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 107,066 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 107,066 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 107,066 | 107,066 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續計 畫,總經費經議會審定為 102,600元,除以前年度由原 本市青少年發展暨家庭教育 中心編列54,216元、本局編列 17,928元外,本年度編列 17,928元,餘12,528元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
17,928 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,928 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 17,928 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 17,928 | 17,928 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續計 畫,總經費經議會審定為 649,800元,除以前年度由原 本市青少年發展暨家庭教育 中心編列225,360元、本局編 列109,080元外,本年度編列 109,080元,餘206,280元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
109,080 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 109,080 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 109,080 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 109,080 | 109,080 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續計 畫,總經費經議會審定為 268,520元,除以前年度已編 列50,120元外,本年度編列 43,680元,餘174,720元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
43,680 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 43,680 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 43,680 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 43,680 | 43,680 | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續計 畫,總經費為615,600元,本 年度編列110,160元,餘 505,440元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
110,160 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 110,160 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 110,160 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 式 | 110,160 | 110,160 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 615,600 | |||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 7 | 臺 | 34,200 | 239,400 | ||
| 筆記型電腦租賃費。 | 11 | 臺 | 34,200 | 376,200 |