請選擇分支計畫:
資料來源:18380觀傳局第59頁
預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
視聽資訊室
預算金額
1,607,000 元(
計畫內容
 1.辦理電腦資訊軟、硬體、周邊設備等相關設備購置、租賃事宜。2.增加專業數位攝影機及周邊設備。
預期成果
 1.順利推動本局有關業務,期完成預定計畫目標。2.錄製本市活動及景點畫面,提供國內外民眾認識本市特色活動內容,提升觀光能見度。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數1,614,000元,減少7,000元。 1,607,000 1,628,000 -21,000 -1.29%
3000 設備及投資 415,560 315,040 100,520 31.91%
3030 資訊軟硬體設備費 189,500 315,040 -125,540 -39.85%
電腦周邊設備及零組件。 1 189,100 189,100 215,600 -26,500 -12.29%
配合預算編列千元,增列進位400元。 1 400 400 272 128 47.06%
3035 雜項設備費 226,060 300,000 -73,940 -24.65%
專業數位攝影機及周邊設備。 1 226,060 226,060
01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費848,432元(不含
110年度已編列276,480元),
除至以前年度已編列783,168
元,本年度編列最後一年
65,264元,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
65,264
3000 設備及投資 65,264 315,040 -249,776 -79.28%
3030 資訊軟硬體設備費 65,264 315,040 -249,776 -79.28%
本年度所需電腦租賃費。 1 65,264 65,264 315,040 -249,776 -79.28%
02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費1,231,200元,除
至以前年度已編列861,408
元,本年度編列213,696元,
餘156,096元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
213,696 213,696 0 0.00%
3000 設備及投資 213,696 315,040 -101,344 -32.17%
3030 資訊軟硬體設備費 213,696 315,040 -101,344 -32.17%
本年度所需電腦租賃費。 1 213,696 213,696 315,040 -101,344 -32.17%
03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費1,231,200元,除
至以前年度已編列528,720
元,本年度編列154,200元,
餘548,280元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
154,200 213,696 -59,496 -27.84%
3000 設備及投資 154,200 315,040 -160,840 -51.05%
3030 資訊軟硬體設備費 154,200 315,040 -160,840 -51.05%
本年度所需電腦租賃費。 1 154,200 154,200 315,040 -160,840 -51.05%
04-旅遊服務中心及台北探索館個人電腦租賃
本項係112-117年度連續性計
畫,總經費239,400元,除至
以前年度已編列101,160元,
本年度編列29,160元,餘
109,080元編列於以後年度,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
29,160
3000 設備及投資 29,160 315,040 -285,880 -90.74%
3030 資訊軟硬體設備費 29,160 315,040 -285,880 -90.74%
本年度所需電腦租賃費。 1 29,160 29,160 315,040 -285,880 -90.74%
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費889,200元,除至
以前年度已編列305,760元,
本年度編列146,640元,餘
436,800元編列於以後年度,
146,640
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 146,640 315,040 -168,400 -53.45%
3030 資訊軟硬體設備費 146,640 315,040 -168,400 -53.45%
本年度所需電腦租賃費。 1 146,640 146,640 315,040 -168,400 -53.45%
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費1,504,800元,除
至以前年度已編列315,040
元,本年度編列227,520元,
餘962,240元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
227,520 213,696 13,824 6.47%
3000 設備及投資 227,520 315,040 -87,520 -27.78%
3030 資訊軟硬體設備費 227,520 315,040 -87,520 -27.78%
本年度所需電腦租賃費。 1 227,520 227,520 315,040 -87,520 -27.78%
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費1,983,600元,本
年度編列第1年經費354,960
元,餘1,628,640元編列於以
後年度,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
354,960 315,040 39,920 12.67%
3000 設備及投資 354,960 315,040 39,920 12.67%
3030 資訊軟硬體設備費 354,960 315,040 39,920 12.67%
本年度所需電腦租賃費。 1 354,960 354,960 315,040 39,920 12.67%
總工程費(或總經費)明細如下: 1,983,600 1,504,800 478,800 31.82%
桌上型電腦(含筆電) 租賃費。 58 34,200 1,983,600 1,504,800 478,800 31.82%