預算機關
臺北市商業處
承辦單位
商業發展科、商業輔導科
預算金額
168,311,000 元()
計畫內容
預期成果
1.推廣特色產業、提升競爭力、串聯產業行銷活動,同時形塑本市友善之都,以提升產業經濟效益。
2.健全消費者保護服務機制,確保公平合理的商業交易秩序。
3.透過專案及補助等方式,輔導店家轉型升級,行銷推廣商圈特色活動,以形塑商圈品牌及提升知名
度,吸引人潮活動商機。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 商業輔導業務 | 較上年度預算數97,612,000元,增加3,276,000元。 | 100,888,000 | 97,615,000 | 3,273,000 | 3.35% | |||
| 2000 | 業務費 | 6,248,000 | 9,600,000 | -3,352,000 | -34.92% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 入口意象電費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費。 | 68 | 人次 | 2,500 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講師鐘點費。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 44,275 | 44,275 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項辦公事務用品費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 傳真機用碳粉。 | 1 | 年 | 4,275 | 4,275 | 4,275 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 67,425 | 70,425 | -3,000 | -4.26% | ||||
| 辦理商業輔導等座談會或研討會。 | 1 | 年 | 67,425 | 67,425 | 70,425 | -3,000 | -4.26% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理商圈街區設施服務維護。 | 1 | 年 | 5,900,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 2×3 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需車資。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 24,800,000 | 7,000,000 | 17,800,000 | 254.29% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 23,000,000 | 7,000,000 | 16,000,000 | 228.57% | ||||
| 補助本市依人民團體法或商業團體法成立並經本府核准 立案之社會團體或商業團體 辦理活動暨品質提升經費。 |
1 | 年 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,800,000 | |||||||
| 補助本市串聯大巨蛋展演及賽事活動之商圈折抵券補助 經費(新增)。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 01-114年度「臺北市商圈輔導推廣計畫」 本計畫為114-115年度連續計 畫,總經費35,230,000元,除 以前年度已編列30,650,000 元,本年度編列最後一年經 費4,580,000元。 |
4,580,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 4,580,000 | 9,600,000 | -5,020,000 | -52.29% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 4,580,000 | 9,600,000 | -5,020,000 | -52.29% | ||||
| 辦理臺北市商圈輔導推廣計畫(第二期-115年度)。 | 1 | 年 | 4,580,000 | 4,580,000 | 4,514,000 | 66,000 | 1.46% | ||
| 02-115年度「臺北市商圈輔導推廣計畫」 本計畫為115-116年度連續計 畫,總經費70,280,000元,本 年度編列56,860,000元,餘 13,420,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
56,860,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 56,860,000 | 9,600,000 | 47,260,000 | 492.29% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 56,860,000 | 9,600,000 | 47,260,000 | 492.29% | ||||
| 辦理臺北市商圈輔導推廣計畫(第一期-115年度)(新增)。 | 1 | 年 | 56,860,000 | 56,860,000 | 30,650,000 | 26,210,000 | 85.51% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 70,280,000 | 18,000,000 | 52,280,000 | 290.44% | |||||
| 臺北市商圈輔導推廣計畫(第一期-115年度)。1.特色商圈 輔導計畫21,150,000元。2.臺 北市商圈補助案專案管理計 畫3,610,000元。3.臺北市商圈 廊帶計畫10,000,000元。4.商 圈嘉年華-台北生活祭計畫 9,500,000元。5.臺灣年味在臺 北計畫9,600,000元。6.臺北市 商圈培植形塑魅力競爭型計 畫3,000,000元。 |
1 | 年 | 56,860,000 | 56,860,000 | |||||
| 臺北市商圈輔導推廣計畫(第二期-116年度)。1.特色商圈 輔導計畫2,800,000元。2.臺北 市商圈補助案專案管理計畫 2,220,000元。3.臺灣年味在臺 北計畫8,400,000元。 |
1 | 年 | 13,420,000 | 13,420,000 | |||||
| 11-114年度「臺灣年味在臺北計畫」 本計畫為114-115年度連續計 畫,總經費18,000,000元,除 以前年度已編列9,600,000 元,本年度編列最後一年經 費8,400,000元。 |
8,400,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 8,400,000 | 9,600,000 | -1,200,000 | -12.50% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 8,400,000 | 9,600,000 | -1,200,000 | -12.50% | ||||
| 臺灣年味在臺北計畫(第二期-115年度)。 | 1 | 年 | 8,400,000 | 8,400,000 | 7,600,000 | 800,000 | 10.53% |