預算機關
臺北市政府捷運工程局
承辦單位
技術發展處
預算金額
15,151,000 元()
計畫內容
依業務需要辦理電腦相關設備採購等工作。
預期成果
1.有效管制捷運工程進行,完成工程管理目標,適時完成國家重大建設任務。2.各項作業電腦化,提高作業品質,提升政府形象。
3.適時提供查詢資訊,供決策者參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,051,000元,增加14,100,000元。 | 15,151,000 | 1,053,000 | 14,098,000 | 1,338.84% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 14,311,375 | 179,000 | 14,132,375 | 7,895.18% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 14,310,780 | 179,000 | 14,131,780 | 7,894.85% | ||||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 490,780 | 490,780 | 40,000 | 450,780 | 1,126.95% | ||
| AI應用平台。 | 1 | 年 | 13,820,000 | 13,820,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 595 | 100,750 | -100,155 | -99.41% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數595元。 | 1 | 式 | 595 | 595 | 750 | -155 | -20.67% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 680,625元(不含110年度已編 列192,000元),除以前年度 已編列594,000元,本年度編 列最後一年經費86,625元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
86,625 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 86,625 | 179,000 | -92,375 | -51.61% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 86,625 | 179,000 | -92,375 | -51.61% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 86,625 | 86,625 | 179,000 | -92,375 | -51.61% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 855,000元,除以前年度已編 列603,000元,本年度續編列 150,000元,餘102,000元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
150,000 | 153,000 | -3,000 | -1.96% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 150,000 | 179,000 | -29,000 | -16.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 150,000 | 179,000 | -29,000 | -16.20% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 179,000 | -29,000 | -16.20% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 855,000元,除以前年度已編 列459,000元,本年度續編列 153,000元,餘243,000元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 153,000 | 179,000 | -26,000 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 153,000 | 179,000 | -26,000 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 179,000 | -26,000 | -14.53% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 855,000元,除以前年度已編 列306,000元,本年度續編列 153,000元,餘396,000元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 153,000 | 179,000 | -26,000 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 153,000 | 179,000 | -26,000 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 179,000 | -26,000 | -14.53% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 855,000元,除以前年度已編 |
144,000 | ||||||||
| 列179,000元,本年度續編列 144,000元,餘532,000元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 144,000 | 179,000 | -35,000 | -19.55% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 144,000 | 179,000 | -35,000 | -19.55% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 179,000 | -35,000 | -19.55% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費855,000元,本年 度編列153,000元,餘702,000 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
153,000 | 179,000 | -26,000 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 153,000 | 179,000 | -26,000 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 153,000 | 179,000 | -26,000 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 179,000 | -26,000 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 855,000 | 855,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 25 | 臺 | 34,200 | 855,000 | 855,000 | 0 | 0.00% |