預算機關
臺北市交通事件裁決所
承辦單位
資訊室、秘書室
預算金額
4,214,000 元()
計畫內容
1.配合業務需要適時採購及汰舊換新各項設備。2.依規定程序辦理採購。
預期成果
1.加強業務推展,提高便民服務品質。2.提升內部網路傳輸品質及可用性,提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數5,702,000元,減少1,488,000元。 | 4,214,000 | 5,815,000 | -1,601,000 | -27.53% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 2,762,096 | 143,200 | 2,618,896 | 1,828.84% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,041,906 | 143,200 | 1,898,706 | 1,325.91% | ||||
| 網路及資訊周邊設備。 | 1 | 年 | 1,207,668 | 1,207,668 | 1,972,500 | -764,832 | -38.77% | ||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 834,238 | 834,238 | 280,000 | 554,238 | 197.94% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 720,190 | 2,076,478 | -1,356,288 | -65.32% | ||||
| 汰換7樓飲水機。 | 2 | 臺 | 21,000 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | 5.00% | ||
| 汰換機房冷氣。 | 2 | 臺 | 171,500 | 343,000 | |||||
| 汰換電話錄音系統。 | 1 | 臺 | 335,000 | 335,000 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數190元。 | 1 | 年 | 190 | 190 | 478 | -288 | -60.25% | ||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,816,776元(不含110年度已編 列560,640元),除以前年度已 |
201,864 | ||||||||
| 編列1,614,912元外,本年度 編列最後一年經費201,864 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 201,864 | 143,200 | 58,664 | 40.97% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 201,864 | 143,200 | 58,664 | 40.97% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 201,864 | 201,864 | 143,200 | 58,664 | 40.97% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,949,400元,除以前年度已 編列1,368,360元外,本年度 編列339,840元,餘241,200元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
339,840 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 339,840 | 143,200 | 196,640 | 137.32% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 339,840 | 143,200 | 196,640 | 137.32% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 339,840 | 339,840 | 143,200 | 196,640 | 137.32% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,744,200元,除以前年度已 編列936,360元外,本年度編 列312,120元,餘495,720元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
312,120 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 312,120 | 143,200 | 168,920 | 117.96% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 312,120 | 143,200 | 168,920 | 117.96% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 312,120 | 312,120 | 143,200 | 168,920 | 117.96% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,026,000元,除以前年度已 編列369,360元外,本年度編 列185,760元,餘470,880元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
185,760 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 185,760 | 143,200 | 42,560 | 29.72% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 185,760 | 143,200 | 42,560 | 29.72% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 185,760 | 185,760 | 143,200 | 42,560 | 29.72% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 649,800元,除以前年度已編 列143,200元外,本年度編列 118,560元,餘388,040元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
118,560 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 118,560 | 143,200 | -24,640 | -17.21% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 118,560 | 143,200 | -24,640 | -17.21% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 118,560 | 118,560 | 143,200 | -24,640 | -17.21% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費1,641,600元,本 年度編列293,760元,餘 1,347,840元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
293,760 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 293,760 | 143,200 | 150,560 | 105.14% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 293,760 | 143,200 | 150,560 | 105.14% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 293,760 | 293,760 | 143,200 | 150,560 | 105.14% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,641,600 | 684,000 | 957,600 | 140.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 48 | 臺 | 34,200 | 1,641,600 | 684,000 | 957,600 | 140.00% |