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資料來源:08174交通事件裁決所第29頁
預算機關
臺北市交通事件裁決所
承辦單位
資訊室、秘書室
預算金額
4,214,000 元(
計畫內容
 1.配合業務需要適時採購及汰舊換新各項設備。2.依規定程序辦理採購。
預期成果
 1.加強業務推展,提高便民服務品質。2.提升內部網路傳輸品質及可用性,提高行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數5,702,000元,減少1,488,000元。 4,214,000 5,815,000 -1,601,000 -27.53%
3000 設備及投資 2,762,096 143,200 2,618,896 1,828.84%
3030 資訊軟硬體設備費 2,041,906 143,200 1,898,706 1,325.91%
網路及資訊周邊設備。 1 1,207,668 1,207,668 1,972,500 -764,832 -38.77%
套裝軟體。 1 834,238 834,238 280,000 554,238 197.94%
3035 雜項設備費 720,190 2,076,478 -1,356,288 -65.32%
汰換7樓飲水機。 2 21,000 42,000 40,000 2,000 5.00%
汰換機房冷氣。 2 171,500 343,000
汰換電話錄音系統。 1 335,000 335,000
配合預算編列至千元,增列進位數190元。 1 190 190 478 -288 -60.25%
01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,816,776元(不含110年度已編
列560,640元),除以前年度已
201,864
編列1,614,912元外,本年度
編列最後一年經費201,864
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 201,864 143,200 58,664 40.97%
3030 資訊軟硬體設備費 201,864 143,200 58,664 40.97%
本年度所需電腦租賃費。 1 201,864 201,864 143,200 58,664 40.97%
02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,949,400元,除以前年度已
編列1,368,360元外,本年度
編列339,840元,餘241,200元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
339,840
3000 設備及投資 339,840 143,200 196,640 137.32%
3030 資訊軟硬體設備費 339,840 143,200 196,640 137.32%
本年度所需電腦租賃費。 1 339,840 339,840 143,200 196,640 137.32%
03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,744,200元,除以前年度已
編列936,360元外,本年度編
列312,120元,餘495,720元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
312,120
3000 設備及投資 312,120 143,200 168,920 117.96%
3030 資訊軟硬體設備費 312,120 143,200 168,920 117.96%
本年度所需電腦租賃費。 1 312,120 312,120 143,200 168,920 117.96%
04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,026,000元,除以前年度已
編列369,360元外,本年度編
列185,760元,餘470,880元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
185,760
3000 設備及投資 185,760 143,200 42,560 29.72%
3030 資訊軟硬體設備費 185,760 143,200 42,560 29.72%
本年度所需電腦租賃費。 1 185,760 185,760 143,200 42,560 29.72%
05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
649,800元,除以前年度已編
列143,200元外,本年度編列
118,560元,餘388,040元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
118,560
3000 設備及投資 118,560 143,200 -24,640 -17.21%
3030 資訊軟硬體設備費 118,560 143,200 -24,640 -17.21%
本年度所需電腦租賃費。 1 118,560 118,560 143,200 -24,640 -17.21%
06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費1,641,600元,本
年度編列293,760元,餘
1,347,840元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
293,760
3000 設備及投資 293,760 143,200 150,560 105.14%
3030 資訊軟硬體設備費 293,760 143,200 150,560 105.14%
本年度所需電腦租賃費。 1 293,760 293,760 143,200 150,560 105.14%
總工程費(或總經費)明細如下: 1,641,600 684,000 957,600 140.00%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 48 34,200 1,641,600 684,000 957,600 140.00%