資料來源:08173公共運輸處第66頁
預算機關
臺北市公共運輸處
承辦單位
大眾運輸科、一般運輸科、智慧運輸科
預算金額
63,611,000 元(
計畫內容
 1.辦理汰換個人電腦、公車動態資訊系統監控中心周邊設備及零組件等資訊設備。2.汰換及增購公車動態資訊智慧型站牌。 3.汰換及新購貓纜相關設備。
預期成果
 1.維持業務之運作及推展,提升公務效率。2.提供公車即時資訊,提升本市公車服務品質。 3.藉由汰換及新購貓纜相關設備,提升貓纜服務品質及增加纜車系統可靠度。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數47,837,000元,增加15,774,000元。 63,611,000 47,925,000 15,686,000 32.73%
3000 設備及投資 47,745,885 6,386,570 41,359,315 647.60%
3020 機械設備費 17,626,885 6,386,570 11,240,315 176.00%
汰換貓空纜車三用電表-高準確度真均方根值-數位型。 1 13,000 13,000 13,000 0 0.00%
汰換貓空纜車握索器。 33 232,000 7,656,000 7,326,000 330,000 4.50%
汰換及新購貓空纜車電子式聽診器。 2 27,000 54,000
汰換貓空纜車索輪軸承翻修壓床。 1 578,369 578,369
新購貓空纜車索輪襯墊壓床。 1 779,000 779,000
汰換貓空纜車張緊油壓缸。 1 1,758,000 1,758,000
汰換貓空纜車主馬達總成。 2 3,394,000 6,788,000
配合預算編列至千元,增列進位數516元。 1 516 516
3035 雜項設備費 30,119,000 30,934,000 -815,000 -2.63%
汰換及增購智慧型站牌及其他相關周邊設備等。 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0.00%
汰換貓空纜車空氣呼吸器。 7 17,000 119,000
03-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
414,195元(不含110年度已編
列122,880元),除以前年度已
編列375,120元外,本年度編
列最後一年經費39,075元,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
39,075
3000 設備及投資 39,075 6,386,570 -6,347,495 -99.39%
3030 資訊軟硬體設備費 39,075 207,640 -168,565 -81.18%
本年度所需電腦租賃費。 1 39,075 39,075 207,640 -168,565 -81.18%
04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
991,800元,除以前年度已編
列699,480元外,本年度編列
174,000元,餘118,320元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
174,000
3000 設備及投資 174,000 6,386,570 -6,212,570 -97.28%
3030 資訊軟硬體設備費 174,000 207,640 -33,640 -16.20%
本年度所需電腦租賃費。 1 174,000 174,000 207,640 -33,640 -16.20%
05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
991,800元,除以前年度已編
列504,600元,本年度編列
163,560元,餘323,640元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
163,560 163,560 0 0.00%
3000 設備及投資 163,560 6,386,570 -6,223,010 -97.44%
3030 資訊軟硬體設備費 163,560 207,640 -44,080 -21.23%
本年度所需電腦租賃費。 1 163,560 163,560 207,640 -44,080 -21.23%
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
942,210元,除以前年度已編
列207,640元外,本年度編列
169,440元,餘565,130元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
169,440
3000 設備及投資 169,440 6,386,570 -6,217,130 -97.35%
3030 資訊軟硬體設備費 169,440 207,640 -38,200 -18.40%
本年度所需電腦租賃費。 1 169,440 169,440 207,640 -38,200 -18.40%
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費為977,400元,本
年度編列176,040元,餘
801,360元編列於以後年度,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
176,040
3000 設備及投資 176,040 6,386,570 -6,210,530 -97.24%
3030 資訊軟硬體設備費 176,040 207,640 -31,600 -15.22%
本年度所需電腦租賃費。 1 176,040 176,040 207,640 -31,600 -15.22%
總工程費(或總經費)明細如下: 977,400 991,800 -14,400 -1.45%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 29 33,703 977,400 991,800 -14,400 -1.45%
13汰換貓空纜車無線電通訊設備
本項係114-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
21,529,570元,除以前年度已
編列6,386,570元,本年度編
列最後一年經費15,143,000
元,各年度資金需求詳繼續
性計畫分年資金需求表。
15,143,000
3000 設備及投資 15,143,000 6,386,570 8,756,430 137.11%
3020 機械設備費 15,143,000 6,386,570 8,756,430 137.11%
汰換貓空纜車無線電通訊設備。 1 15,143,000 15,143,000 21,529,570 -6,386,570 -29.66%