預算機關
臺北市公共運輸處
承辦單位
大眾運輸科、一般運輸科、智慧運輸科
預算金額
63,611,000 元()
計畫內容
1.辦理汰換個人電腦、公車動態資訊系統監控中心周邊設備及零組件等資訊設備。2.汰換及增購公車動態資訊智慧型站牌。
3.汰換及新購貓纜相關設備。
預期成果
1.維持業務之運作及推展,提升公務效率。2.提供公車即時資訊,提升本市公車服務品質。
3.藉由汰換及新購貓纜相關設備,提升貓纜服務品質及增加纜車系統可靠度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數47,837,000元,增加15,774,000元。 | 63,611,000 | 47,925,000 | 15,686,000 | 32.73% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 47,745,885 | 6,386,570 | 41,359,315 | 647.60% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 17,626,885 | 6,386,570 | 11,240,315 | 176.00% | ||||
| 汰換貓空纜車三用電表-高準確度真均方根值-數位型。 | 1 | 個 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換貓空纜車握索器。 | 33 | 組 | 232,000 | 7,656,000 | 7,326,000 | 330,000 | 4.50% | ||
| 汰換及新購貓空纜車電子式聽診器。 | 2 | 套 | 27,000 | 54,000 | |||||
| 汰換貓空纜車索輪軸承翻修壓床。 | 1 | 臺 | 578,369 | 578,369 | |||||
| 新購貓空纜車索輪襯墊壓床。 | 1 | 臺 | 779,000 | 779,000 | |||||
| 汰換貓空纜車張緊油壓缸。 | 1 | 組 | 1,758,000 | 1,758,000 | |||||
| 汰換貓空纜車主馬達總成。 | 2 | 組 | 3,394,000 | 6,788,000 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數516元。 | 1 | 年 | 516 | 516 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 30,119,000 | 30,934,000 | -815,000 | -2.63% | ||||
| 汰換及增購智慧型站牌及其他相關周邊設備等。 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換貓空纜車空氣呼吸器。 | 7 | 具 | 17,000 | 119,000 | |||||
| 03-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 414,195元(不含110年度已編 列122,880元),除以前年度已 編列375,120元外,本年度編 列最後一年經費39,075元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
39,075 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 39,075 | 6,386,570 | -6,347,495 | -99.39% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,075 | 207,640 | -168,565 | -81.18% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 39,075 | 39,075 | 207,640 | -168,565 | -81.18% | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 991,800元,除以前年度已編 列699,480元外,本年度編列 174,000元,餘118,320元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
174,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 174,000 | 6,386,570 | -6,212,570 | -97.28% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 174,000 | 207,640 | -33,640 | -16.20% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 174,000 | 174,000 | 207,640 | -33,640 | -16.20% | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 991,800元,除以前年度已編 列504,600元,本年度編列 163,560元,餘323,640元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
163,560 | 163,560 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 163,560 | 6,386,570 | -6,223,010 | -97.44% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 163,560 | 207,640 | -44,080 | -21.23% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 163,560 | 163,560 | 207,640 | -44,080 | -21.23% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 942,210元,除以前年度已編 列207,640元外,本年度編列 169,440元,餘565,130元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
169,440 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 169,440 | 6,386,570 | -6,217,130 | -97.35% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 169,440 | 207,640 | -38,200 | -18.40% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 169,440 | 169,440 | 207,640 | -38,200 | -18.40% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費為977,400元,本 年度編列176,040元,餘 801,360元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
176,040 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 176,040 | 6,386,570 | -6,210,530 | -97.24% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 176,040 | 207,640 | -31,600 | -15.22% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 176,040 | 176,040 | 207,640 | -31,600 | -15.22% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 977,400 | 991,800 | -14,400 | -1.45% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 29 | 臺 | 33,703 | 977,400 | 991,800 | -14,400 | -1.45% | ||
| 13汰換貓空纜車無線電通訊設備 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 21,529,570元,除以前年度已 編列6,386,570元,本年度編 列最後一年經費15,143,000 元,各年度資金需求詳繼續 性計畫分年資金需求表。 |
15,143,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,143,000 | 6,386,570 | 8,756,430 | 137.11% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 15,143,000 | 6,386,570 | 8,756,430 | 137.11% | ||||
| 汰換貓空纜車無線電通訊設備。 | 1 | 式 | 15,143,000 | 15,143,000 | 21,529,570 | -6,386,570 | -29.66% |