預算機關
臺北市公共運輸處
承辦單位
綜合規劃科、大眾運輸科、一般運輸科、業務稽查科等
預算金額
5,505,311,000 元()
計畫內容
1.辦理本市汽車運輸業、長途客運及公共運輸場站設置規劃及公共運輸票證管理事宜。2.辦理本市大眾運輸(汽車運輸業與大眾捷運等)營運管理事宜。
3.辦理一般運輸業、纜車、藍色水路之管理及運價初審或核備事宜。
4.辦理公共運輸行車業務稽查、事故統計分析、服務指標評鑑與獎懲核定及違反運輸相關法規裁罰事
宜。
5.辦理公共智慧運輸系統規劃、執行、管理及資訊業務發展事宜。
預期成果
1.透過推動低地板公車服務、維持候車亭之整齊與清潔及提供大客車輛調度空間改善大眾運輸環境。2.建構便捷轉乘運輸系統、維持低廉公車票價、健全公車服務路網及督導臺北捷運公司捷運運輸服務
以提高公共運輸服務水準。
3.藉由監督及管理計程車服務業、行銷推廣藍色水路及落實纜車業務管理提升一般運輸業服務品質。
4.提升汽車運輸業服務品質與安全。
5.維護本市公車動態資訊系統相關資料正確性,確保本處及公車資訊服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 一般運輸業管理 | 較上年度預算數99,365,000元,增加27,537,000元。 | 126,902,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 30,499,000 | 3,860,000 | 26,639,000 | 690.13% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,239,053 | |||||||
| 計程車服務站及其停車場水費。 | 12 | 月 | 48,000 | 576,000 | |||||
| 計程車服務站及其停車場電費。 | 1 | 年 | 3,663,053 | 3,663,053 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 1,565,633 | |||||||
| 公館計程車服務站停車格位租金。 | 1 | 年 | 125,276 | 125,276 | |||||
| 中山計程車服務站停車格位租金(新增)。 | 1 | 年 | 1,440,357 | 1,440,357 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 500,000 | |||||||
| 通用計程車特約車隊平台營運服務費。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,298,800 | |||||||
| 路外計程車招呼站活動式廁所租賃。 | 11×12 | 座、月 | 4,900 | 646,800 | |||||
| 瑞光計程車服務站停車場租賃費用。 | 12 | 月 | 157,500 | 1,890,000 | |||||
| 藍色水路碼頭監視器及遠端監控網路租金。 | 12 | 月 | 32,500 | 390,000 | |||||
| 0800安全叫車轉接系統租用費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 計程車服務站AED設備租賃費(新增)。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 85,565 | 10,000 | 75,565 | 755.65% | ||||
| 大直計程車服務站、大稻埕3座碼頭售票亭地價稅。 | 1 | 年 | 85,565 | 85,565 | |||||
| 2027 | 保險費 | 174,943 | 8,580 | 166,363 | 1,938.96% | ||||
| 計程車服務站公共意外責任保險及消防簽證費用。 | 1 | 年 | 174,943 | 174,943 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 4,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 133.33% | ||||
| 委託臺北大眾捷運股份有限公司代辦本市遺失物相關程 序服務費用(新增)。 |
1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 15,285,416 | 949,420 | 14,335,996 | 1,509.97% | ||||
| 瑞光計程車服務站大樓管理費用。 | 12 | 月 | 3,220 | 38,640 | |||||
| 汰換小復康老舊車輛拍賣代理費用。 | 25 | 輛 | 12,000 | 300,000 | |||||
| 計程車相關資料印刷費、各種資料證照及簽證費等、計 程車春節運價貼紙。 |
1 | 年 | 90,168 | 90,168 | |||||
| 計程車服務站、路外計程車招呼站及藍色水路碼頭委外 清潔費。 |
1 | 年 | 2,883,808 | 2,883,808 | |||||
| 計程車服務站停車場收費管理費用。 | 12 | 月 | 213,400 | 2,560,800 | |||||
| 臺北市計程車營運情形調查(2年1編)。 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 計程車相關業務推廣宣導費用。 | 1 | 年 | 497,000 | 497,000 | |||||
| 臺北市計程車隊服務品質評鑑。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 假日時段計程車服務站保全人員費用。 | 1 | 年 | 1,410,000 | 1,410,000 | |||||
| 藍色水路宣導各項體驗與行銷活動等相關費用,網站維 護及印製文宣(如摺頁、手冊 及地圖等)。 |
1 | 式 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 依據災害防救法及臺北市載客小船營運及碼頭管理自治 條例等規定,辦理藍色水路 船舶救難演習及訓練相關費 用。 |
1 | 年 | 168,000 | 168,000 | |||||
| 本市載客碼頭委託保全管理協勤費。 | 1 | 年 | 1,442,000 | 1,442,000 | |||||
| 臺北車站計程車排班區秩序維持導引費用。 | 1 | 年 | 1,755,000 | 1,755,000 | |||||
| 藍色水路推廣,辦理校外教學與市政參訪等活動船資費 用。 |
16000 | 人次 | 120 | 1,920,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,149,590 | |||||||
| 計程車服務站(招呼站)設備維護及標誌設施設置等相關費 用。 |
1 | 年 | 999,590 | 999,590 | |||||
| 辦理藍色水路各項設施及維護。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 96,403,000 | |||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 96,403,000 | |||||||
| 辦理計程車駕駛人免費健康檢查補助費。 | 1523 | 人 | 2,600 | 3,959,800 | |||||
| 建國計程車服務站自治會協勤費。 | 1095 | 小時 | 200 | 219,000 | |||||
| 本市6-12歲兒童搭乘捷運提供優惠票價之費用。 | 1 | 年 | 56,400,000 | 56,400,000 | |||||
| 檢舉未申請核准經營汽車運輸業及計程車客運服務業案 件檢舉獎金。 |
20 | 件 | 10,000 | 200,000 | |||||
| 貓空纜車系統運價與票價差額補貼款(新增)。 | 1 | 年 | 35,623,350 | 35,623,350 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數850元。 | 1 | 式 | 850 | 850 |